Faktúra č. 418/22

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 418/22
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup čistiacich, hygienických a dezinfekčných prostriedkov
  • Dátum doručenia: 22.08.2022
  • Celková hodnota: 541,28 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 24/2021
  • Dátum zverejnenia: 03.09.2022
  • Poznámka:
Tlačiť