Faktúra č. 170/26

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 170/26
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov a materiálu
  • Dátum doručenia: 08.04.2026
  • Celková hodnota: 487,34 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 23/2025
  • Dátum zverejnenia: 15.04.2026
  • Poznámka:
Tlačiť