Faktúra č. 093/21

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 093/21
  • Popis fakturovaného plnenia: dodávka tovaru - jednorázové rukavice, soľ tabletová + posypová
  • Dátum doručenia: 11.03.2021
  • Celková hodnota: 660,90 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 29/2020
  • Dátum zverejnenia: 22.03.2021
  • Poznámka:
Tlačiť