Faktúra č. 074/26
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 074/26
- Popis fakturovaného plnenia: elektrina - 01/2026
- Dátum doručenia: 12.02.2026
- Celková hodnota: 2 236,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 14/2024 + dod. č.2
- Dátum zverejnenia: 26.02.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312/26 | nákup materiálu | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | MAXPEL s.r.o. | 47200529 | 120,82 € | 01.07.2026 | 09.07.2026 | Faktúra |