Faktúra č. 053/22

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 053/22
  • Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.01.2022-31.01.2022
  • Dátum doručenia: 07.02.2022
  • Celková hodnota: 3 066,06 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 25/2020
  • Dátum zverejnenia: 28.02.2022
  • Poznámka:
Tlačiť