Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
258/2023 oprava mot. vozidla škoda Octavia SB 385AY Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Jozef Chovan - ERVA 40290689 162,00 € 28.11.2023 18.12.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
252/2023 rozšírenie klientskej siete:Wifi router TP Link TL_WR840N 2ks, Gembird- ethermetový kábel 10m, sada pasívnych káblov 2ks, operačná pamäťvDIMM DDR4 8GB 1ks kancelársky mat: kompatibilný toner pre Brother 8ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 285,20 € 23.11.2023 19.12.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
243/2023 Oprava vodoinštalácie v suteréne budovy SO06(havarijný stav) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Michal Jankiv - KUGAS 32931727 1 621,80 € 10.11.2023 19.12.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
230/2023 nákup tovaru: nást.kalendár Tatry 2ks nast.kalenár Hrady a Zámky SK 3ks nást.kalendár Krásy Slov.prírody 5ks nást.kalendár Romantics 5ks nást.plánovací štandard 12ks stolový Obrázky zo Slovenska 10ks stolový Recepty starej mamy Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 G66 s.r.o., chránená dielňa 45575916 274,00 € 03.11.2023 19.12.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
270/2023 nákup tovaru na údržbu: BS skrutkovač GSB 185 LI 1ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 HAUS Seman, s.r.o. 36477630 209,00 € 04.12.2023 19.12.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
273/2023 nákup: PC zostava počítač HP monitor BENQ záložný zdroj APC bezdrôtová sada Lenovo externá mechanika Hitachi kanc.balík Microsoft Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 1 059,71 € 04.12.2023 19.12.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
276/2023 dodávka mraz.výrobkov: mr.knedle marhuľ.zemiakové 1kg 5kg mr.pirohy zemiak. bryndzové 1kg 30kg mr.brokolica 2,5kg 10kg mr.zelenina pol.zmes 2,5kg 10kg mr.karfiol 2,5kg 25kg mr.špenát 0,45kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 235,93 € 07.12.2023 19.12.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
278/2023 nákup mat. na údržbu: lišta Pvc 60ks lepidlo 290ml 6ks odhrnovac snehu 4ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Miriam štúdio s.r.o. 54240191 448,10 € 08.12.2023 19.12.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
283/2023 nákup potravín: treska v majonéze 3kg 15kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TAURIS, a.s. 36773123 108,36 € 08.12.2023 19.12.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
611/23 RhS - vyúčtovanie vodné + stočné od 01.07.2023 do 30.11.2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Mesto Lipany 00327379 209,90 € 14.12.2023 20.12.2023 Faktúra
604/23 vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.11.2023-30.11.2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 2 260,60 € 14.12.2023 20.12.2023 Faktúra
608/23 zber, preprava a zneškodnenie biologicky rozložit. kuch. odpadu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 192,00 € 14.12.2023 20.12.2023 Faktúra
610/23 oprava vodoinštalácie v suteréne budovy SO06 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Michal Jankiv - KUGAS 32931727 1 885,44 € 14.12.2023 20.12.2023 Faktúra
605/23 oprava (výmena) ponorného čerpadla v šachte pri budove SO06 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Michal Jankiv - KUGAS 32931727 2 866,24 € 14.12.2023 20.12.2023 Faktúra
614/23 čistenie, ťahanie lapača tukov - budova SO06 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 K servis - MK, s.r.o. 51997401 588,00 € 14.12.2023 20.12.2023 Faktúra
607/23 dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 05.-07.12. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 142,50 € 14.12.2023 20.12.2023 Faktúra
609/23 pekárenské výrobky - pagáč škvarkový, opekance, koláč bezgl. 08.12. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 68,54 € 14.12.2023 20.12.2023 Faktúra
606/23 nákup - materiál na údržbu (lišta PVC roh, lepidlo, odhrňovač snehu) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Miriam štúdio s.r.o. 54240191 448,10 € 14.12.2023 20.12.2023 Faktúra
613/23 dodávka čistiacich, hygienických, pracích a dezinfekčných prostriedkov Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 2 611,27 € 14.12.2023 20.12.2023 Faktúra
286/2023 nákup pekárskych výrobkov: rožok grahamový 60g 74ks strúhanka 500g 30ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 57,07 € 11.12.2023 20.12.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »