01/2022 |
nákup konzumných zemiakov SORAYA 300 kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Adrián Miženčík - MIŽENČÍK |
31307744 |
|
132,00 € |
03.01.2022 |
|
|
12.01.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
02/2022 |
nákup mrazených výrobkov:
mrazená zelenina polievková zmes 2,5 kg 20 kg
mraz.zeleninová Kúpeľná zmes 2,5 kg 20 kg
mrazený karfiol 2,5 kg 20 kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
95,10 € |
03.01.2022 |
|
|
12.01.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
03/2022 |
predplatné publikácií " Čo má vedieť mzdová účtovníčka " ročník 2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
PSDOMOV s.r.o. |
51108178 |
|
66,00 € |
03.01.2022 |
|
|
14.01.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
04/2022 |
nákup:
piktogramy k prenosným hasiacim prístrojom - 5 ks
bezpečnostné nálepky-tabuľky na označenie schodov
120 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
BOCHŇÁK s.r.o. |
52333264 |
|
34,80 € |
05.01.2022 |
|
|
17.01.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
09/2022 |
nákup pekárenských výrobkov :
bezglut.koláč s makovou náplňou 2ks/50 g 1 ks
chlieb Finlandia 450 g 3 ks
koláč dvojfarebný 450 g 17 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
40,33 € |
10.01.2022 |
|
|
17.01.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
05/2022 |
nákup potravín a DIA výrobkov:
cestoviny: cestovinová ryža 5 kg- 3 ks.,rezance široké 5 kg- 4 ks.,fliačky 5 kg- 4 ks.,tarhoňa 5 kg- 3 ks.,rezance svadobné 2 kg-5 ks.,
DIA výrobky: DIA detská výživa jablková s jahodami 190 g- 12 ks.,detská výživa jablko |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
590,46 € |
10.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
06/2022 |
nákup konzumných zemiakov SORAYA 300 kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Adrián Miženčík - MIŽENČÍK |
31307744 |
|
132,00 € |
10.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
07/2022 |
nákup potravín:
cestoviny CESSI niťovky nevaječné 400 g- 56 ks.,špagety 400 g nevaječné 70 ks.,široké rezance nevaječné 400 g- 40 ks.,tarhoňa nevaječné 400 g- 72 ks.,
džús jahoda 250 ml- 54 ks.,džús pomaranč 250 ml- 108 ks.,keks Mila 50 g- 56 ks.,keks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. |
36447269 |
|
322,93 € |
10.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
08/2021 |
nákup mrazených výrobkov:
mrazená Polievková zmes 2,5 kg 20 kg
mrazené filé z aljašskej tresky 100 g 12 kg
mrazený karfiol 2,5 kg 20 kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
136,65 € |
10.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
10/2022 |
výmena záložných akumulátorov v ústredni EPS v budove SOO1 - 2 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
237,55 € |
13.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
009/22 |
dodávka potravín 11.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. |
36447269 |
|
322,93 € |
14.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
011/22 |
dodávka mrazených výrobkov 11.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
136,66 € |
14.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
007/22 |
dodávka mrazených výrobkov 04.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
95,10 € |
14.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
004/22 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 04.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
429,63 € |
14.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
001/22 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 10.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
406,32 € |
14.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
003/22 |
piktogram hasiaci prístroj, bezpečnostné označenia schody |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
BOCHŇÁK s.r.o. |
52333264 |
|
34,80 € |
14.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
008/22 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 03.-10.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
221,01 € |
14.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
006/22 |
internet WiFi 15 za január/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SLAVCONET PO, s.r.o. |
47690186 |
|
20,00 € |
14.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
010/22 |
dodávka potravín a DIA výrobkov 10.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
590,46 € |
14.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
002/22 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 01/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
14.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |