Faktúra č. 009/22

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 009/22
  • Popis fakturovaného plnenia: dodávka potravín 11.01.
  • Dátum doručenia: 14.01.2022
  • Celková hodnota: 322,93 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 07/2022
  • Dátum zverejnenia: 14.02.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
07/2022 nákup potravín: cestoviny CESSI niťovky nevaječné 400 g- 56 ks.,špagety 400 g nevaječné 70 ks.,široké rezance nevaječné 400 g- 40 ks.,tarhoňa nevaječné 400 g- 72 ks., džús jahoda 250 ml- 54 ks.,džús pomaranč 250 ml- 108 ks.,keks Mila 50 g- 56 ks.,keks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. 36447269 322,93 € 10.01.2022 19.01.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
Tlačiť