264/2022 |
aktualizácia web stránok a vytvorenie e-mailových schránok. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
WEBData s.r.o. |
44749805 |
|
102,00 € |
29.09.2022 |
|
|
13.10.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
498/22 |
aktualizácia web stránok, vytvorenie e-mailových schránok + ročný paušál za prenájom web systému 01.01.-31.12.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
WEBData s.r.o. |
44749805 |
|
352,00 € |
05.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
203/2022 |
baldovská minerálna voda galón (18,9l) 4 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
22,80 € |
12.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Objednávka |
259/22 |
BROTHER fotovalec, XEROX originál toner, záložný zdroj APC EASY |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
288,38 € |
26.05.2022 |
|
|
04.06.2022 |
|
|
Faktúra |
158/22 |
činnosť technika PO a bezpečnostného technika - I. štvrťrok 2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Vladimír Martaus |
17207568 |
|
288,00 € |
04.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
250/2022 |
čistenie kanalizácie v budove SOO2-upchatá kanalizácia-havarijný stav |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
K servis - MK, s.r.o. |
51997401 |
|
192,00 € |
12.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
427/22 |
čistenie a kontrola komínových telies v kotolniach v budovách SO 01, SO 02, SO 03, SO 04, SO 05 a SO 06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SEKAL s.r.o. |
45616175 |
|
168,12 € |
24.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
225/2022 |
čistenie a kontrola komínových telies v kotolniach v budovách SOO1,SOO2,SOO3,SOO4,SOO5 a SOO6 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SEKAL s.r.o. |
45616175 |
|
168,12 € |
15.08.2022 |
|
|
27.08.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
283/2022 |
čistenie a likvidácia lapača tukov a prečerpávacej
šachty pri budove SOO6- kuchyňa |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
K servis - MK, s.r.o. |
51997401 |
|
497,64 € |
20.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
120/2022 |
čistenie a likvidácia lapača tukov a prečistenie prečerpávacích nádrží-SOO6 a SOO2 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
K servis - MK, s.r.o. |
51997401 |
|
696,96 € |
13.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
597/22 |
čistenie a odborná kontrola komínových telies |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SEKAL s.r.o. |
45616175 |
|
174,00 € |
28.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
312/2022 |
čistenie a odborná kontrola komínových telies v budovách: SOO2,SOO3,SOO4,SOO5,SOO6 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SEKAL s.r.o. |
45616175 |
|
174,00 € |
14.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
463/22 |
čistenie kanalizácie - budova SO02 (havarijný stav) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
K servis - MK, s.r.o. |
51997401 |
|
192,00 € |
14.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
573/22 |
čistenie kanalizácie - budova SO03 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
K servis - MK, s.r.o. |
51997401 |
|
204,00 € |
11.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
298/2022 |
čistenie kanalizácie v budove SOO3 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
K servis - MK, s.r.o. |
51997401 |
|
204,00 € |
04.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
217/2022 |
čistenie lapača tukov a jeho likvidácia pri budove
SOO6 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
K servis - MK, s.r.o. |
51997401 |
|
652,32 € |
04.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
72/2022 |
čistenie lapača tukov v prečerpávacej nádrži pri budove SOO6,jeho vývoz a likvidácia
|
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
K servis - MK, s.r.o. |
51997401 |
|
477,36 € |
14.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
285/2022 |
čistenie prečerpávacej šachty pri budove SOO2 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
158,40 € |
20.10.2022 |
|
|
29.10.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
542/22 |
čistenie v prečerpávacej šachte - budova SO02 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
158,40 € |
28.10.2022 |
|
|
05.11.2022 |
|
|
Faktúra |
410/22 |
čistenie, likvidácia lapača tukov - budova SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
K servis - MK, s.r.o. |
51997401 |
|
652,32 € |
15.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |