Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
264/2022 aktualizácia web stránok a vytvorenie e-mailových schránok. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 WEBData s.r.o. 44749805 102,00 € 29.09.2022 13.10.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
498/22 aktualizácia web stránok, vytvorenie e-mailových schránok + ročný paušál za prenájom web systému 01.01.-31.12.2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 WEBData s.r.o. 44749805 352,00 € 05.10.2022 25.10.2022 Faktúra
203/2022 baldovská minerálna voda galón (18,9l) 4 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Minerálne vody, a.s. 31711464 22,80 € 12.07.2022 26.07.2022 Objednávka
259/22 BROTHER fotovalec, XEROX originál toner, záložný zdroj APC EASY Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 288,38 € 26.05.2022 04.06.2022 Faktúra
158/22 činnosť technika PO a bezpečnostného technika - I. štvrťrok 2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Vladimír Martaus 17207568 288,00 € 04.04.2022 02.05.2022 Faktúra
250/2022 čistenie kanalizácie v budove SOO2-upchatá kanalizácia-havarijný stav Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 K servis - MK, s.r.o. 51997401 192,00 € 12.09.2022 22.09.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
427/22 čistenie a kontrola komínových telies v kotolniach v budovách SO 01, SO 02, SO 03, SO 04, SO 05 a SO 06 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SEKAL s.r.o. 45616175 168,12 € 24.08.2022 03.09.2022 Faktúra
225/2022 čistenie a kontrola komínových telies v kotolniach v budovách SOO1,SOO2,SOO3,SOO4,SOO5 a SOO6 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SEKAL s.r.o. 45616175 168,12 € 15.08.2022 27.08.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
283/2022 čistenie a likvidácia lapača tukov a prečerpávacej šachty pri budove SOO6- kuchyňa Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 K servis - MK, s.r.o. 51997401 497,64 € 20.10.2022 08.11.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
120/2022 čistenie a likvidácia lapača tukov a prečistenie prečerpávacích nádrží-SOO6 a SOO2 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 K servis - MK, s.r.o. 51997401 696,96 € 13.05.2022 31.05.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
597/22 čistenie a odborná kontrola komínových telies Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SEKAL s.r.o. 45616175 174,00 € 28.11.2022 08.12.2022 Faktúra
312/2022 čistenie a odborná kontrola komínových telies v budovách: SOO2,SOO3,SOO4,SOO5,SOO6 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SEKAL s.r.o. 45616175 174,00 € 14.11.2022 01.12.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
463/22 čistenie kanalizácie - budova SO02 (havarijný stav) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 K servis - MK, s.r.o. 51997401 192,00 € 14.09.2022 27.09.2022 Faktúra
573/22 čistenie kanalizácie - budova SO03 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 K servis - MK, s.r.o. 51997401 204,00 € 11.11.2022 29.11.2022 Faktúra
298/2022 čistenie kanalizácie v budove SOO3 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 K servis - MK, s.r.o. 51997401 204,00 € 04.11.2022 15.11.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
217/2022 čistenie lapača tukov a jeho likvidácia pri budove SOO6 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 K servis - MK, s.r.o. 51997401 652,32 € 04.08.2022 17.08.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
72/2022 čistenie lapača tukov v prečerpávacej nádrži pri budove SOO6,jeho vývoz a likvidácia Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 K servis - MK, s.r.o. 51997401 477,36 € 14.03.2022 30.03.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
285/2022 čistenie prečerpávacej šachty pri budove SOO2 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Michal Jankiv - KUGAS 32931727 158,40 € 20.10.2022 29.10.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
542/22 čistenie v prečerpávacej šachte - budova SO02 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Michal Jankiv - KUGAS 32931727 158,40 € 28.10.2022 05.11.2022 Faktúra
410/22 čistenie, likvidácia lapača tukov - budova SO06 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 K servis - MK, s.r.o. 51997401 652,32 € 15.08.2022 31.08.2022 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »