Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
001/26 Objednávame si u Vás opravu výťahu V2 na budove SO 02 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 VÝŤAHY MIHOK s. r. o. 57050724 99,70 € 02.01.2026 19.01.2026 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
P/001/26 nákup mäsových výrobkov: bravčové karé 9,5kg, bravčové plece 24,9kg, bôčik 10,6kg, hovädzie kosti 57kg, hovädzie mäso 16,9kg, kuracie prsia 10,5kg, moravské mäso 1,2kg, párky spišské 12,3kg, litovská saláma 0,5kg, sliepka mrazená 4kg, šunka dusená Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EPAGY, s. r. o. 53150619 832,89 € 02.01.2026 21.01.2026 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
602/25 odborné prehliadky a skúšky požiarnych klapiek Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 OK KLima s.r.o. 47068167 774,90 € 02.01.2026 27.01.2026 Faktúra
601/25 vyúčtovanie vodné + stočné 27.11.2025 - 29.12.2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 1 225,79 € 02.01.2026 27.01.2026 Faktúra
603/25 činnosť technika PO, BOZP za 4. Q 2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 KRIŠKO s.r.o. 44496362 369,00 € 02.01.2026 27.01.2026 Faktúra
604/25 dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 29.12.2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Milk Agro spol. s. r. o. 17147786 583,48 € 02.01.2026 27.01.2026 Faktúra
599/25 dodávka potravín 11. a 18.12.2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 657,39 € 02.01.2026 27.01.2026 Faktúra
600/25 dodávka potravín 30.12.2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 670,39 € 02.01.2026 27.01.2026 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14