Faktúra č. 083/26

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 083/26
  • Popis fakturovaného plnenia: elektro revízie ručného náradia a elektrospotrebičov
  • Dátum doručenia: 20.02.2026
  • Celková hodnota: 771,01 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 01/2026
  • Dátum zverejnenia: 02.03.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
355/26 nákup zdravotníckeho materiálu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO 52017583 400,04 € 28.07.2026 11.08.2026 Faktúra
Tlačiť