308/2023 |
nákup tovaru :umývačka na sklo a biely riad s košom 50x50cm a odpadovým čerpadlom |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
1 650,00 € |
18.12.2023 |
|
|
10.01.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
307/2023 |
Rhs- nákup čist.dezinfek.a pracich prostr:
indulona necht.100ml 6ks
domestos 750ml 5ks
domestos WC blok 40g 20ks
mycia handra 60x50 10ks
finish leštidlo 800ml 2ks
finis lešt. 250ml 2ks
bonux 7,5kg biele 1ks
clin na okná 500ml |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
153,46 € |
18.12.2023 |
|
|
10.01.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
306/2023 |
oprava umývačky riadu v budove SO 06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
86,40 € |
18.12.2023 |
|
|
10.01.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
296/2023 |
nákup tovaru:
Rohož 150x90 6ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
WINDOM s.r.o. |
52968022 |
|
270,00 € |
18.12.2023 |
|
|
10.01.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
303/2023 |
dodávka mrazených výrobkov:
mrazená brokolica 2,5kg 15kg
mrazená zelenina kupelna 2,5kg 10kg
mraz.zelenia polievková 2,5kg 10kg
mrazený karfiol 2,5kg 10kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
116,05 € |
18.12.2023 |
|
|
10.01.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
300/2023 |
nákup tovaru:
práčka AEG L7FPE plnená predom 1ks
mobil Xiaomi Redmi 9C 2ks
spínacie hodinky 1ks
nákup tovaru RHS:
kanvica Sencor 1ks
mobil Xiaomi Redmi 9C 1ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SALT LS s.r.o. |
50177141 |
|
984,60 € |
15.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
294/2023 |
nákup tovaru:
kefa WC so stojanom Alpina 18ks
varnica nerezová 14,5l 1ks
kôš na prádlo 65l strieb. 3ks
kôš na prádlo 65l biely 2ks
cedník kovový 22,5cm 1ks
cedník kovový 25,5cm 1ks
kanvica na čaj 1,3l 1ks
na |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Muľ - NORMA |
31291295 |
|
484,38 € |
15.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
295/2023 |
nákup tovaru:
plachta nepremokavá krížna 70ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DreamBed, s.r.o. |
52224201 |
|
747,60 € |
15.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
294/23 |
varnica nerezová 14,5l 1ks
kôš na prádlo 65l strieb. 3ks
kôš na prádlo 65l biely 2ks
cedník kovový 22,5cm 1ks
cedník kovový 25,5cm 1ks
kanvica na čaj 1,3l 1ks
naberačka nerez 150ml 2ks
sitko kovové 28c |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Muľ - NORMA |
31291295 |
|
499,50 € |
15.12.2023 |
|
|
23.01.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
611/23 |
RhS - vyúčtovanie vodné + stočné od 01.07.2023 do 30.11.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mesto Lipany |
00327379 |
|
209,90 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
604/23 |
vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.11.2023-30.11.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
2 260,60 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
608/23 |
zber, preprava a zneškodnenie biologicky rozložit. kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
192,00 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
610/23 |
oprava vodoinštalácie v suteréne budovy SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
1 885,44 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
605/23 |
oprava (výmena) ponorného čerpadla v šachte pri budove SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
2 866,24 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
614/23 |
čistenie, ťahanie lapača tukov - budova SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
K servis - MK, s.r.o. |
51997401 |
|
588,00 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
607/23 |
dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 05.-07.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 142,50 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
609/23 |
pekárenské výrobky - pagáč škvarkový, opekance, koláč bezgl. 08.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
68,54 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
606/23 |
nákup - materiál na údržbu (lišta PVC roh, lepidlo, odhrňovač snehu) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Miriam štúdio s.r.o. |
54240191 |
|
448,10 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
613/23 |
dodávka čistiacich, hygienických, pracích a dezinfekčných prostriedkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
2 611,27 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
293/2023 |
Rhs- Nákup tovaru (náplň do sedacích vakov)500l 2ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EMI EU s. r. o. |
46726608 |
|
150,00 € |
14.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |