Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
120/23 servisné práce EPS - výmena nefunkčných batérií SO05, SO06 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Fittich Preal s.r.o. 31668836 107,04 € 23.03.2023 04.04.2023 Faktúra
119/23 pravidelná štvrťročná kontrola EPS - I. Q 2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Fittich Preal s.r.o. 31668836 208,80 € 23.03.2023 04.04.2023 Faktúra
117/23 elektronická licencia ESET do 15.03.2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 480,00 € 23.03.2023 04.04.2023 Faktúra
118/23 porada vedúcich stravovacej prevádzky sociálnych zariadení 20.-21.03. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 3, Vysoké Tatry 00186759 216,00 € 23.03.2023 04.04.2023 Faktúra
58/2023 oprava kanalizačnej prečerpávacej šachty pre budovu SOO6- havarijný stav Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Michal Jankiv - KUGAS 32931727 491,50 € 23.03.2023 05.04.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
59/2023 čistenie a likvidácia lapača tukov pri budove SOO6 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 K servis - MK, s.r.o. 51997401 527,40 € 23.03.2023 05.04.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
113/23 dodávka ovocia a zeleniny 17.03. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 HORTI s.r.o. 43792782 189,69 € 22.03.2023 04.04.2023 Faktúra
115/23 pekárenské výrobky - záviny, pagáč škvarkový, koláč bezgl. 14.03. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 103,16 € 22.03.2023 04.04.2023 Faktúra
114/23 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 03.-14.03. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Pavol PAGURKO 14277611 1 941,93 € 22.03.2023 04.04.2023 Faktúra
116/23 oprava rozvodov elektrickej energie - havarijný stav Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Rastislav Hudák 40297055 5 595,76 € 22.03.2023 04.04.2023 Faktúra
57/2023 oprava elektrického kotla s nepriamym ohrevom 60 l inv.číslo: 4/541/48 v kuchyni DSS Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 187,20 € 22.03.2023 05.04.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
55/2023 nákup mrazených výrobkov: mrazené šúľance čisté Mišove maškrty 1 kg 25 kg zmes mraz.zel.Polievková 2,5 kg 20 kg mraz.zel.Kúpeľná zmes 2,5 kg 20 kg mraz.mrkva kocky 2,5 kg 20 kg mrazená brokolica 2,5 k Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 327,95 € 22.03.2023 05.04.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
56/2023 oprava počítača pre pracovnú terapiu na budove SOO6 s výmenou komponentov Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 65,00 € 22.03.2023 05.04.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
54/2023 nákup pekárskych výrobkov: rožok tmavý 60 g 75 ks strúhanka 500 g 30 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 54,25 € 21.03.2023 30.03.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
112/23 dodávka ovocia a zeleniny 10.-13.03. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 HORTI s.r.o. 43792782 421,08 € 21.03.2023 04.04.2023 Faktúra
111/23 dodávka ovocia a zeleniny 06.03. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 HORTI s.r.o. 43792782 272,40 € 21.03.2023 04.04.2023 Faktúra
53/2023 nákup materiálu na opravu prádla: ihly strojové 6 ks.,nite strojové(biela,čierna,modrá) 9 ks.,guma prádlová 1 cm- 100 m.,guma prádlová 2,5 cm- 25 m.,nitené gombíky na posteľné prádlo-50 ks.,plienkovina-10 m Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Mária Perháčová 40289486 118,80 € 20.03.2023 29.03.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
110/23 oprava plynovej vyklápacej panvice - kuchyňa SO06 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 189,00 € 20.03.2023 04.04.2023 Faktúra
52/2023 porada vedúcich stravovacej prevádzky sociálnych zariadení od 20.3.2023 do 21.3.2023 pre našich zamestnancov ( Jana Bučková, Júlia Filičková) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 3, Vysoké Tatry 00186759 216,00 € 17.03.2023 27.03.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
108/23 dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 02.-09.03. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 719,99 € 16.03.2023 04.04.2023 Faktúra