271/23 |
pekárenské výrobky - pagáč škvarkový 07.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
29,30 € |
14.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
266/23 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 01.-10.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
402,51 € |
14.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
269/23 |
dodávka tovaru - defibrilačné elektródy k Zoll AED |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SELVIT, spol. s r.o. |
36370053 |
|
218,40 € |
14.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
125/2023 |
nákup OOPP:
pracovné rukavice 10 párov
pracovní rukavice 3 páry
štít ochranný 1 ks
náhlavný kríž 1 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
RASKO Prešov s.r.o. |
47721421 |
|
38,30 € |
13.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
126/2023 |
nákup minerálnej vody Savior galon 18,9 l 6 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
34,20 € |
13.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
124/2023 |
nákup mrazených výrobkov:
nanuk vodový Tubino Cola 105 ml 120 ks
nanuk Kornut Cartatto vanilka 120 ml 168 ks
donut banán.príchuť čokoládová
posýpka 56 g 48 ks
donut s čokolád. polevou 56 g 60 k |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
260,33 € |
12.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
123/2023 |
nákup defibrilačných elektród k Zoll AED 1 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SELVIT, spol. s r.o. |
36370053 |
|
218,40 € |
12.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
122/2023 |
oprava-výmena ponorného čerpadla odpadových vôd v prečerpávacej šachte pre budovu SOO6 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
2 866,24 € |
12.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
265/23 |
zber, vývoz a zneškodnenie separovaného odpadu - papier (dofaktúrovanie) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
12,00 € |
12.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
264/23 |
zber, preprava a zneškodnenie biologicky rozložit. kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
192,00 € |
12.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
263/23 |
servisná prehliadky osobného MV Toyota Auris |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
PK AUTO, spol. s r.o. |
31733174 |
|
166,48 € |
12.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
120/2023 |
účastnícky poplatok za vzdelávanie " Sexualita ľudí
so zdravotným postihnutím " dňa 14.6.2023 o 9,00 hod. v hotely ALFA v Giraltovciach
( účastník Katarína Vitovičová ) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mosty Integrácie |
42414199 |
|
120,00 € |
12.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
121/2023 |
servis a diagnostika videovrátnika na budove SOO2 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SYSTEM ALARM, s.r.o. |
43971113 |
|
97,20 € |
12.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
261/23 |
pekárenské výrobky - chlieb, strúhanka, rožok, šiška, koláče 02.-05.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
144,93 € |
09.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
260/23 |
pekárenské výrobky - rožok tmavý, pagáč škvarkový 26.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
42,07 € |
09.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
262/23 |
revízie, servis plynových kotlov a zariadení (SO01,02,03,05,06, kuchyňa, sušiareň) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
3 633,60 € |
09.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
259/23 |
telefónne služby (0910, 0901) (0911 stravovacia prevádzka) za 05/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
53,52 € |
08.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
258/23 |
internet - máj/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
256/23 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za máj/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
34,90 € |
08.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
255/23 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 05/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
08.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |