Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
271/23 pekárenské výrobky - pagáč škvarkový 07.06. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 29,30 € 14.06.2023 28.06.2023 Faktúra
266/23 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 01.-10.06. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 31251285 402,51 € 14.06.2023 28.06.2023 Faktúra
269/23 dodávka tovaru - defibrilačné elektródy k Zoll AED Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SELVIT, spol. s r.o. 36370053 218,40 € 14.06.2023 28.06.2023 Faktúra
125/2023 nákup OOPP: pracovné rukavice 10 párov pracovní rukavice 3 páry štít ochranný 1 ks náhlavný kríž 1 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 RASKO Prešov s.r.o. 47721421 38,30 € 13.06.2023 20.06.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
126/2023 nákup minerálnej vody Savior galon 18,9 l 6 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Minerálne vody, a.s. 31711464 34,20 € 13.06.2023 23.06.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
124/2023 nákup mrazených výrobkov: nanuk vodový Tubino Cola 105 ml 120 ks nanuk Kornut Cartatto vanilka 120 ml 168 ks donut banán.príchuť čokoládová posýpka 56 g 48 ks donut s čokolád. polevou 56 g 60 k Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 260,33 € 12.06.2023 20.06.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
123/2023 nákup defibrilačných elektród k Zoll AED 1 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SELVIT, spol. s r.o. 36370053 218,40 € 12.06.2023 20.06.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
122/2023 oprava-výmena ponorného čerpadla odpadových vôd v prečerpávacej šachte pre budovu SOO6 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Michal Jankiv - KUGAS 32931727 2 866,24 € 12.06.2023 23.06.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
265/23 zber, vývoz a zneškodnenie separovaného odpadu - papier (dofaktúrovanie) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 12,00 € 12.06.2023 28.06.2023 Faktúra
264/23 zber, preprava a zneškodnenie biologicky rozložit. kuch. odpadu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 192,00 € 12.06.2023 28.06.2023 Faktúra
263/23 servisná prehliadky osobného MV Toyota Auris Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 PK AUTO, spol. s r.o. 31733174 166,48 € 12.06.2023 28.06.2023 Faktúra
120/2023 účastnícky poplatok za vzdelávanie " Sexualita ľudí so zdravotným postihnutím " dňa 14.6.2023 o 9,00 hod. v hotely ALFA v Giraltovciach ( účastník Katarína Vitovičová ) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Mosty Integrácie 42414199 120,00 € 12.06.2023 29.06.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
121/2023 servis a diagnostika videovrátnika na budove SOO2 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SYSTEM ALARM, s.r.o. 43971113 97,20 € 12.06.2023 03.07.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
261/23 pekárenské výrobky - chlieb, strúhanka, rožok, šiška, koláče 02.-05.06. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 144,93 € 09.06.2023 28.06.2023 Faktúra
260/23 pekárenské výrobky - rožok tmavý, pagáč škvarkový 26.05. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 42,07 € 09.06.2023 28.06.2023 Faktúra
262/23 revízie, servis plynových kotlov a zariadení (SO01,02,03,05,06, kuchyňa, sušiareň) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Viktor Slovenský - VS CONTROL 53607805 3 633,60 € 09.06.2023 28.06.2023 Faktúra
259/23 telefónne služby (0910, 0901) (0911 stravovacia prevádzka) za 05/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 53,52 € 08.06.2023 28.06.2023 Faktúra
258/23 internet - máj/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 08.06.2023 28.06.2023 Faktúra
256/23 MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za máj/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 34,90 € 08.06.2023 28.06.2023 Faktúra
255/23 VOICE VPN - služby pevnej siete za 05/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 32,94 € 08.06.2023 28.06.2023 Faktúra