101/22 |
pekárenské výrobky - rožok grahamový, šiška s ovocnou náplňou |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
37,15 € |
03.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
61/2022 |
nákup 2 ks zimných pneumatík Sava ESKIMO S3 na motorové vozidlo TOYTA Auris
|
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Autofit-centrum s.r.o. |
46047417 |
|
119,76 € |
03.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
63/2022 |
oprava plynových kotlov v kotolniach v budove SOO1 a SOO5- porevízne opravy |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol Kazimír - ELKAZO |
54015448 |
|
652,00 € |
03.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
097/22 |
pekárenské výrobky - pagáč škvarkový, muffin bezgl. kakaový, koláč bezgl. tvarohový |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
68,39 € |
02.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
096/22 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 28.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
410,12 € |
02.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
094/22 |
dodávka ovocia a zeleniny 17.-28.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
441,29 € |
02.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
098/22 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 21.-28.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
235,33 € |
02.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
095/22 |
internet WiFi 15 za marec/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SLAVCONET PO, s.r.o. |
47690186 |
|
20,00 € |
02.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
60/2022 |
nákup materiálu pre pracovné terapie:
lepidlo Herkules 250 g- 2 ks.,špagát ľanový 200 g-1 ks.,špagát 100 g ľanový- 1 ks.,akrylová farba 75 ml- 8 ks.,sada akrylových farieb 6 pastelové- 1 sada, sada akrylová farba metal6 ks-1 ks.,temperová farba sada 10 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ing. Marcinko Matúš-DAMAD |
40289303 |
|
265,60 € |
01.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
58/2022 |
nákup konzumných zemiakov SORAYA 300 kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Adrián Miženčík - MIŽENČÍK |
31307744 |
|
132,00 € |
01.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
093/22 |
nákup zdravotníckych potrieb - TENA podbradníky, dávkovače liekov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO |
52017583 |
|
111,05 € |
01.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
59/2022 |
podpora a služby v oblasti informačných technológií
v mesiaci marec 2022 a dodanie originálneho valca
do tlačiarne BROTHER- 1 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
300,00 € |
01.03.2022 |
|
|
07.04.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
57/2022 |
zneškodnenie kovového odpadu z vyradenia majetku(vysokootáčková autom.práčka zn.ELEKTROLUX
a varného 60 l plyn.kotla)
|
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
25,70 € |
28.02.2022 |
|
|
14.03.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
091/22 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 22.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
299,50 € |
28.02.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
090/22 |
základný kuričský kurz V. trieda - M. Jusko |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Vladimír Martaus |
17207568 |
|
180,00 € |
28.02.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
092/22 |
nákup tovaru na vybavenie prevádzky + výroba kľúčov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Daniela Semančíková |
40870529 |
|
128,10 € |
28.02.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
57/2022 |
vývoz a zneškodnenie kovového odpadu (vyradenie z majetku plynový varný kotol a práčka Elektrolux) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
25,70 € |
28.02.2022 |
|
|
30.03.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
089/22 |
servis, úprava skladov v IS CYGNUS (na diaľku) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
144,00 € |
25.02.2022 |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
55/2022 |
nákup pekárenských výrobkov:
šiška s ovocnou náplňou 50 g 121 ks
rožok grahamový 60 g 12 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
37,15 € |
25.02.2022 |
|
|
09.03.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
54/2022 |
nákup zdravotníckych potrieb:
podbradníky TENA " L " 150 ks - 3 balenia
dávkovač liekov týždenný typ 02 - 20 ks
|
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO |
52017583 |
|
111,05 € |
25.02.2022 |
|
|
09.03.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |