Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ  IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
108/23 dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 02.-09.03. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 719,99 € 16.03.2023 04.04.2023 Faktúra
109/23 pekárenské výrobky - rožok tmavý, rožok grahamový 10.03. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 16,18 € 16.03.2023 04.04.2023 Faktúra
107/23 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 01.-10.03. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 31251285 426,91 € 16.03.2023 04.04.2023 Faktúra
102/23 telefónne služby (0910, 0901) za február/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 48,12 € 09.03.2023 04.04.2023 Faktúra
101/23 VOICE VPN - služby pevnej siete za 02/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 32,94 € 09.03.2023 04.04.2023 Faktúra
100/23 MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za február/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 26,52 € 09.03.2023 04.04.2023 Faktúra
099/23 telefónne služby (0911) stravovacia prevádzka - 02/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 5,40 € 09.03.2023 04.04.2023 Faktúra
098/23 internet - február/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 09.03.2023 04.04.2023 Faktúra
091/23 dodávka ovocia a zeleniny 03.03. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 HORTI s.r.o. 43792782 232,28 € 07.03.2023 04.04.2023 Faktúra
106/23 zber, preprava a zneškod. biologicky rozložit. kuch. odpadu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 192,00 € 13.03.2023 04.04.2023 Faktúra
090/23 vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 96,00 € 07.03.2023 04.04.2023 Faktúra
093/23 dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 21.-28.02. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 2 170,05 € 07.03.2023 04.04.2023 Faktúra
095/23 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 17.-28.02. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Pavol PAGURKO 14277611 1 303,70 € 07.03.2023 04.04.2023 Faktúra
097/23 kancelársky tovar - BROTHER fotovalec do tlačiarne (soc. úsek) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 129,70 € 07.03.2023 04.04.2023 Faktúra
096/23 IT poradenstvo a služby za 02/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 114,00 € 07.03.2023 04.04.2023 Faktúra
105/23 vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.02.2023-28.02.2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 6 889,36 € 09.03.2023 04.04.2023 Faktúra
104/23 vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.02.2023-28.02.2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 2 241,90 € 09.03.2023 04.04.2023 Faktúra
094/23 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 21.-28.02. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 31251285 297,08 € 07.03.2023 04.04.2023 Faktúra
092/23 dodávka potravín a DIA výrobkov 02.03. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 ATC-JR, s.r.o. 35760532 265,76 € 07.03.2023 04.04.2023 Faktúra
103/23 výkon zodpovednej osoby - GDPR za 03/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EuroTRADING s.r.o. 44031483 46,80 € 09.03.2023 04.04.2023 Faktúra