Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ  IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
07/2022 nákup potravín: cestoviny CESSI niťovky nevaječné 400 g- 56 ks.,špagety 400 g nevaječné 70 ks.,široké rezance nevaječné 400 g- 40 ks.,tarhoňa nevaječné 400 g- 72 ks., džús jahoda 250 ml- 54 ks.,džús pomaranč 250 ml- 108 ks.,keks Mila 50 g- 56 ks.,keks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. 36447269 322,93 € 10.01.2022 19.01.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
08/2021 nákup mrazených výrobkov: mrazená Polievková zmes 2,5 kg 20 kg mrazené filé z aljašskej tresky 100 g 12 kg mrazený karfiol 2,5 kg 20 kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 136,65 € 10.01.2022 19.01.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
16/2022 nákup konzumných zemiakov SORAYA 300 kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Adrián Miženčík - MIŽENČÍK 31307744 132,00 € 19.01.2022 25.01.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
11/2022 nákup kancelárskeho materiálu: páska BROTHER TZE- 231 biela 4 ks USB kľúč 32G Goodram 3 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EPoS SB s.r.o. 17085861 89,73 € 17.01.2022 25.01.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
18/2022 nákup pekárenských výrobkov: bezglutén.koláč s marhuľovou náplňou 2ks/50 g 1 ks bezglutén.koláč s tvaroh.náplňou 2ks/50 g 1 ks chlieb grahamový 500 g 19 ks pagáč škvarkový 50 g 87 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 64,71 € 24.01.2022 01.02.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
17/2022 nákup zdravotníckeho materiálu: náplň do nástenných lekárničiek v kotolniach budov: SOO1,SOO2,SOO3,SOO4,SOO5,SOO6- 6 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO 52017583 110,40 € 24.01.2022 08.02.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
19/2022 Podpora a služby v oblasti informačných technológií v mesiaci január 2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 150,00 € 24.01.2022 08.02.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
20/2022 nákup potravín a DIA výrobkov: kompót čerešňový bez kôstky 3600 g- 6 ks.,kompót ovocný koktejl 2650 ml/2500 g- 6 ks.,kompót slivkový bez kôstky 500 g- 6 ks.,kompót višňový bez kôstky 3600g/3720ml-3 ks.,džús jahoda 250 ml-84 ks.,džús TOMA jablko 100% 330 m Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 ATC-JR, s.r.o. 35760532 365,52 € 25.01.2022 08.02.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
21/2022 nákup potravín a DIA výrobkov: čalamáda 3 kg- 3 ks.,cestovina-cestovinová ryža 5 kg- 5 ks.,rezance široké 5 kg- 4 ks.,fliačky 5 kg- 5 ks.,kolienka malé 5 kg- 5 ks.,ditalini rigati 5 kg- 5 ks.,droždie sušené 300 g -2 ks.,jogurt RAJO PROBIA jablko-ovos g Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 ATC-JR, s.r.o. 35760532 317,53 € 25.01.2022 08.02.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
22/2022 nákup potravín: uhorky sterilizované 680 g- 24 ks.,tyčinka pistáciová 35 g- 100 ks.,kôpor sušený 8 g- 17 ks.,keks Vesna citrón 50 g- 30 ks.,kakao 100 g- 14 ks.,fazuľové struky sterilizované 680 g- 32 ks.,džús pomaranč 250 ml- 90 ks.,džús jablko 250 m- 90 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. 36447269 868,95 € 25.01.2022 08.02.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
23/2022 nákup materiálu pre údržbu: žiarivka DULUX D/E 4P 18W 20 ks.,žiarivka DULUX D/E 26 W -4 ks.,batérie alkalické R14 VARTA-4 ks.,batérie alkalické R6- 40 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MAXPEL s.r.o. 47200529 148,90 € 26.01.2022 08.02.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
10/2022 výmena záložných akumulátorov v ústredni EPS v budove SOO1 - 2 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Fittich Preal s.r.o. 31668836 237,55 € 13.01.2022 08.02.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
12/2022 nákup mrazených výrobkov: mrazené knedle slivkové zemiakovo-tvarohové 1 kg- 40 kg mrazená brokolica 2,5 kg - 20 kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 166,85 € 17.01.2022 08.02.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
14/2022 nákup materiálu pre údržbu: ručná sprcha 1-polohová - 10 ks.,tmel Ceresit 280 ml biely- 2 ks.,perlátor výtok M 24/1 s vonkajším závitom- 20 ks.,košík s tesnením- 2 ks.,vypúšťací ventil GEBERIT podom.modul- 10 ks.,napúšťací ventil Geberit typ 380- 10 ks.,d Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MASTAF, s.r.o. 36504068 660,00 € 17.01.2022 08.02.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
13/2022 Objednávame si u Vás kontrolu a nastavenie váh v stravovacej prevádzke k príprave na úradné overenie v počte 4 ks: ACS 6/15 kg výr. číslo : 80122242 ACS 6/15 kg výr. číslo : 80122243 ACS 6/15 kg výr. číslo : 2040-56241 ACS 6/15 kg výr. číslo : 14127857 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Ľubomír Špigeľ VÁHASPOL 41906063 150,00 € 17.01.2022 08.02.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
029/22 nákup stravných lístkov 480 ks, minimálna zmluvná odmena, poštovné Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 DOXX- Stravné lístky, spol.s.r.o. 36391000 1 856,40 € 27.01.2022 14.02.2022 Faktúra
034/22 oprava systému EPS - výmena záložných akumulátorov v ústredni Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Fittich Preal s.r.o. 31668836 237,55 € 28.01.2022 14.02.2022 Faktúra
031/22 pravidelná mesačná kontrola EPS za 01/2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Fittich Preal s.r.o. 31668836 24,00 € 27.01.2022 14.02.2022 Faktúra
033/22 úradné overenie váh - metrologický výkon Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovenská legálna metrológia, n.o. 0037954521 120,00 € 28.01.2022 14.02.2022 Faktúra
032/22 dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 25.01. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Milk Agro spol. s. r. o. 17147786 427,93 € 28.01.2022 14.02.2022 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »