Faktúra č. 034/22
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: Fittich Preal s.r.o.
- IČO: 31668836
- Adresa: Slovenská 12, 08001 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 034/22
- Popis fakturovaného plnenia: oprava systému EPS - výmena záložných akumulátorov v ústredni
- Dátum doručenia: 28.01.2022
- Celková hodnota: 237,55 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 10/2022
- Dátum zverejnenia: 14.02.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/2022 | výmena záložných akumulátorov v ústredni EPS v budove SOO1 - 2 ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Fittich Preal s.r.o. | 31668836 | 237,55 € | 13.01.2022 | 08.02.2022 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka |