Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
674/23 pekárenské výrobky - rožok grahamový, strúhanka 14.12. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 57,07 € 31.12.2023 09.02.2024 Faktúra
672/23 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 16.-30.12. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 31251285 554,08 € 31.12.2023 09.02.2024 Faktúra
671/23 vyúčtovanie vodné + stočné 28.11.2023 - 21.12.2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 770,74 € 31.12.2023 09.02.2024 Faktúra
682/23 vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.12.2023-31.12.2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 3 045,49 € 31.12.2023 10.02.2024 Faktúra
675/23 vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.12.2023-31.12.2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 7 923,08 € 31.12.2023 10.02.2024 Faktúra
680/23 internet - december/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 31.12.2023 10.02.2024 Faktúra
679/23 MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za december/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 23,04 € 31.12.2023 10.02.2024 Faktúra
678/23 VOICE VPN - služby pevnej siete za 12/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 32,94 € 31.12.2023 10.02.2024 Faktúra
677/23 telefónne služby (0910, 0901), stravovacia prevádzka (0911) + RhS - telefónne služby (0911, 0904) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 65,28 € 31.12.2023 10.02.2024 Faktúra
681/23 zber, preprava a zneškodnenie biologicky rozložit. kuch. odpadu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 192,00 € 31.12.2023 10.02.2024 Faktúra
676/23 vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 102,00 € 31.12.2023 10.02.2024 Faktúra
415/23 dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 22.-31.08. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 2 070,08 € 05.09.2023 19.09.2023 Faktúra
408/23 dodávka mrazených výrobkov 31.08. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 253,67 € 05.09.2023 19.09.2023 Faktúra
410/23 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 18.-31.08. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Pavol PAGURKO 14277611 2 181,40 € 05.09.2023 19.09.2023 Faktúra
409/23 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 03.-15.08. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Pavol PAGURKO 14277611 1 669,20 € 05.09.2023 19.09.2023 Faktúra
407/23 dodávka minerálnej vody pre zamestnancov DSS 25.08. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Minerálne vody, a.s. 31711464 34,20 € 05.09.2023 19.09.2023 Faktúra
414/23 IT poradenstvo a služby za 08/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 168,00 € 05.09.2023 19.09.2023 Faktúra
406/23 RhS - platba za plyn za obdobie 01.09.2023 - 30.09.2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 270,00 € 05.09.2023 19.09.2023 Faktúra
411/23 internet - WiFi 15 za október-december/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SLAVCONET PO, s.r.o. 47690186 60,00 € 05.09.2023 19.09.2023 Faktúra
405/23 internet - WiFi 15 za september/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SLAVCONET PO, s.r.o. 47690186 20,00 € 05.09.2023 19.09.2023 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »