Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
130/22 dodávka potravín - treska v majonéze 10.03. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TAURIS, a.s. 36773123 78,01 € 16.03.2022 28.03.2022 Faktúra
128/22 dodávka - zemiaky 14.03. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Adrián Miženčík - MIŽENČÍK 31307744 132,00 € 15.03.2022 28.03.2022 Faktúra
109/22 dodávka pracích prostriedkov Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 507,82 € 08.03.2022 28.03.2022 Faktúra
118/22 mobilné telefóny - Motorola Moto E40 (1ks), Nokia G10 (2ks) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 407,00 € 09.03.2022 28.03.2022 Faktúra
117/22 internet - február/2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 09.03.2022 28.03.2022 Faktúra
116/22 VOICE VPN - služby pevnej siete za 02/2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 32,94 € 09.03.2022 28.03.2022 Faktúra
115/22 telefónne služby (0911) stravovacia prevádzka - 02/2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 6,60 € 09.03.2022 28.03.2022 Faktúra
114/22 telefónne služby (0910, 0901) za február/2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 38,77 € 09.03.2022 28.03.2022 Faktúra
113/22 MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za február/2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 33,00 € 09.03.2022 28.03.2022 Faktúra
111/22 dodávka potravín 07.03. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. 36447269 267,59 € 08.03.2022 28.03.2022 Faktúra
105/22 revízia, servis plynových a tlakových zariadení - kotolňa SO04+garáže Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Pavol Kazimír - ELKAZO 54015448 375,60 € 07.03.2022 28.03.2022 Faktúra
122/22 zber, preprava a zneškod. biologicky rozložit. kuch. odpadu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 192,00 € 10.03.2022 28.03.2022 Faktúra
108/22 zber, preprava, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 102,00 € 07.03.2022 28.03.2022 Faktúra
126/22 pravidelná štvrťročná kontrola EPS - za 1. Q 2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Fittich Preal s.r.o. 31668836 208,80 € 14.03.2022 28.03.2022 Faktúra
125/22 dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 08.-10.03. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Milk Agro spol. s. r. o. 17147786 690,53 € 14.03.2022 28.03.2022 Faktúra
107/22 dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 03.03. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Milk Agro spol. s. r. o. 17147786 486,66 € 07.03.2022 28.03.2022 Faktúra
100/22 IT poradenstvo a služby za 02/2022 + Kingston SSD disk na urýchlenie počítača (stravovacia prevádzka) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 287,00 € 03.03.2022 28.03.2022 Faktúra
121/22 vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.02.2022-28.02.2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 7 692,17 € 10.03.2022 28.03.2022 Faktúra
127/22 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 01.-10.03. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 31251285 416,26 € 14.03.2022 28.03.2022 Faktúra
106/22 odborná prehliadka a skúška el. zariadení - budova SO04 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Rastislav Hudák 40297055 325,00 € 07.03.2022 28.03.2022 Faktúra