Faktúra č. 111/22

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 111/22
  • Popis fakturovaného plnenia: dodávka potravín 07.03.
  • Dátum doručenia: 08.03.2022
  • Celková hodnota: 267,59 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 64/2022
  • Dátum zverejnenia: 28.03.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
64/2022 nákup potravín a DIA výrobkov: cestovina Cessi vretená 400 g - 72 ks.,cestovina kolienka malé 400 g- 48 ks.,cestovina niťovky 400 g- 42 ks.,korenie kari 28 g- 20 ks.,kôpor sušený 8 g- 17 ks.,keks Vesna citrónová 50 g- 60 ks.,keks Mila 50 g- 112 ks.,detská Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. 36447269 267,59 € 04.03.2022 14.03.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
Tlačiť