Faktúra č. 105/22

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 105/22
  • Popis fakturovaného plnenia: revízia, servis plynových a tlakových zariadení - kotolňa SO04+garáže
  • Dátum doručenia: 07.03.2022
  • Celková hodnota: 375,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 33/2022
  • Dátum zverejnenia: 28.03.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
33/2022 revízia plynových a tlakových zariadení a servis v kotolni budovy SOO4 a garáže Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Pavol Kazimír - ELKAZO 54015448 375,60 € 08.02.2022 08.03.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
Tlačiť