Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
098/24 zber, preprava a zneškod. biologicky rozložit. kuchynského odpadu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 192,00 € 15.03.2024 10.04.2024 Faktúra
100/24 oprava umývačky riadu - kuchyňa SO06 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 337,20 € 18.03.2024 10.04.2024 Faktúra
099/24 vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 2 157,41 € 15.03.2024 10.04.2024 Faktúra
082/24 výkon zodpovednej osoby - GDPR za 03/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EuroTRADING s.r.o. 44031483 46,80 € 07.03.2024 10.04.2024 Faktúra
091/24 vyúčtovanie vodné + stočné 30.01.2024 - 27.02.2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 921,17 € 11.03.2024 10.04.2024 Faktúra
095/24 nákup tovaru na vybavenie prevádzky - hrable kovové Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Miriam štúdio s.r.o. 54240191 23,25 € 11.03.2024 10.04.2024 Faktúra
083/24 služby a IT poradenstvo za 02/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 90,00 € 11.03.2024 10.04.2024 Faktúra
096/24 pekárenské výrobky - závin, koláč bezgl. marhuľ. 05.03. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 37,28 € 11.03.2024 10.04.2024 Faktúra
092/24 dodávka mrazených výrobkov 01.03. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 380,93 € 11.03.2024 10.04.2024 Faktúra
094/24 dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 22.-29.02. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 955,75 € 11.03.2024 10.04.2024 Faktúra
097/24 dodávka mrazených výrobkov 07.03. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 58,66 € 11.03.2024 10.04.2024 Faktúra
086/24 vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 108,00 € 11.03.2024 10.04.2024 Faktúra
093/24 dodávka ovocia a zeleniny 15.-29.02. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 HURTUK DINO, s.r.o. 36479209 1 291,77 € 11.03.2024 10.04.2024 Faktúra
084/24 telefónne služby (0910, 0901), stravovacia prevádzka (0911), RhS - telefónne služby (0911, 0904) za 02/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 64,58 € 11.03.2024 10.04.2024 Faktúra
085/24 MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za február/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 25,46 € 11.03.2024 10.04.2024 Faktúra
089/24 VOICE VPN - služby pevnej siete za 02/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 32,94 € 11.03.2024 10.04.2024 Faktúra
090/24 internet - február/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 11.03.2024 10.04.2024 Faktúra
087/24 vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 5 699,47 € 11.03.2024 10.04.2024 Faktúra
111/24 dodávka tovaru - prachovka fl. biela 30x40 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 12,96 € 26.03.2024 11.04.2024 Faktúra
120/24 RhS - vykonávanie činnosti bezpečnostného technika a technika PO (01-03/2024) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Peter Roba 17152542 90,00 € 26.03.2024 11.04.2024 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »