Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
38/2023 nákup kancelárskeho materiálu: tonery do tlačiarne Brother TN-2421 5 ks originál valec Brother DR-2401 1 ks valec Xerox pre B210/205-215 1 ks sieťový switch Zyxel GS1920 1 ks ( náhradný switch do racku v telef.ústredni Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 498,79 € 20.02.2023 06.03.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
031/23 oprava - váha obchodná kuchyňa SO06 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 123,60 € 02.02.2023 07.03.2023 Faktúra
039/23 servis dvojkrídlovej vstupnej brány - diagnostika, prečistenie, premazanie Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SYSTEM ALARM, s.r.o. 43971113 146,00 € 02.02.2023 07.03.2023 Faktúra
037/23 oprava osobného výťahu HONB 1050 na SO03 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. 45378398 148,80 € 02.02.2023 07.03.2023 Faktúra
030/23 dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 24.-31.01. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 488,08 € 02.02.2023 07.03.2023 Faktúra
028/23 dodávka mrazených výrobkov 31.01. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 192,41 € 02.02.2023 07.03.2023 Faktúra
035/23 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 17.-31.01. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Pavol PAGURKO 14277611 1 807,35 € 02.02.2023 07.03.2023 Faktúra
038/23 IT poradenstvo a služby za 01/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 84,00 € 02.02.2023 07.03.2023 Faktúra
033/23 dodávka ovocia a zeleniny 16.-30.01. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TIS Slovakia, s.r.o. 36470066 886,12 € 02.02.2023 07.03.2023 Faktúra
029/23 internet - WiFi15 za január/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SLAVCONET PO, s.r.o. 47690186 20,00 € 02.02.2023 07.03.2023 Faktúra
027/23 dodávka potravín - treska v majonéze 26.01. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TAURIS, a.s. 36773123 72,60 € 02.02.2023 07.03.2023 Faktúra
036/23 spojka - hadica k hydročerpadlu na malotraktor Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Miroslav Bakaľa 40747131 35,00 € 02.02.2023 07.03.2023 Faktúra
034/23 vyúčtovanie vodné + stočné 29.12.2022 - 26.01.2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 892,54 € 02.02.2023 07.03.2023 Faktúra
032/23 náhradný diel k hydročerpadlu na malotraktor Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 GALLOFLEX s.r.o. 50791567 50,10 € 02.02.2023 07.03.2023 Faktúra
054/23 pekárenské výrobky - pagáč škvarkový 16.01. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 69,68 € 08.02.2023 08.03.2023 Faktúra
041/23 pekárenské výrobky - rožok sójový, šiška s ovoc. náplňou 26.01. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 25,03 € 08.02.2023 08.03.2023 Faktúra
044/23 výkon zodpovednej osoby - GDPR 02/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EuroTRADING s.r.o. 44031483 46,80 € 08.02.2023 08.03.2023 Faktúra
079/23 dodávka ovocia - jablká 17.02. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 HORTI s.r.o. 43792782 2,43 € 27.02.2023 09.03.2023 Faktúra
078/23 dodávka ovocia a zeleniny 17.02. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 HORTI s.r.o. 43792782 188,23 € 27.02.2023 09.03.2023 Faktúra
075/23 dodávka ovocia a zeleniny 24.02. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 HORTI s.r.o. 43792782 202,57 € 27.02.2023 09.03.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »