081/22 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 17.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
418,67 € |
22.02.2022 |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
076/22 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 01.-15.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 646,07 € |
21.02.2022 |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
073/22 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 14.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
183,60 € |
17.02.2022 |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
074/22 |
dodávka ovocia a zeleniny 01.-14.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
588,97 € |
17.02.2022 |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
087/22 |
nákup - tovar na vybavenie prevádzky |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SALT LS s.r.o. |
50177141 |
|
255,98 € |
24.02.2022 |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
083/22 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 11.-19.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
388,89 € |
22.02.2022 |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
082/22 |
výmena izolačného skla - dvere budova SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Andrej Ondrija- SAGLAS |
36904490 |
|
96,00 € |
22.02.2022 |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
078/22 |
interiérové vybavenie - komoda 4-zásuvková |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ing. Vladimír Kovalčík - NIMEX |
34813829 |
|
129,00 € |
21.02.2022 |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
075/22 |
nákup materiálu na pracovné terapie + kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
81,37 € |
21.02.2022 |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
086/22 |
dodávka potravín - sleďové očká v oleji s kápiou 17.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
95,26 € |
23.02.2022 |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
085/22 |
dodávka - zemiaky 22.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Adrián Miženčík - MIŽENČÍK |
31307744 |
|
132,00 € |
23.02.2022 |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
089/22 |
servis, úprava skladov v IS CYGNUS (na diaľku) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
144,00 € |
25.02.2022 |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
42/2022 |
základný kuričský kurz V.trieda pre nášho zamestnanca Miloša Juska, v dňoch 22.2.2022 a 23.2.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Vladimír Martaus |
17207568 |
|
180,00 € |
15.02.2022 |
|
|
04.03.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
24/2022 |
podpora a služby v oblasti informačných technológií a dodanie SSD disku na urýchlenie počítača v kancelárii kuchyne - 1 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
287,00 € |
01.02.2022 |
|
|
04.03.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
33/2022 |
revízia plynových a tlakových zariadení a servis v kotolni budovy SOO4 a garáže |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol Kazimír - ELKAZO |
54015448 |
|
375,60 € |
08.02.2022 |
|
|
08.03.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
55/2022 |
nákup pekárenských výrobkov:
šiška s ovocnou náplňou 50 g 121 ks
rožok grahamový 60 g 12 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
37,15 € |
25.02.2022 |
|
|
09.03.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
54/2022 |
nákup zdravotníckych potrieb:
podbradníky TENA " L " 150 ks - 3 balenia
dávkovač liekov týždenný typ 02 - 20 ks
|
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO |
52017583 |
|
111,05 € |
25.02.2022 |
|
|
09.03.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
44/2022 |
revízia-odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie v budove SOO4 a garáží |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
325,00 € |
15.02.2022 |
|
|
09.03.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
45/2022 |
nákup mobilných telefónov:
Motorola Moto E40 1 ks
NOKIA G10 2 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
407,00 € |
16.02.2022 |
|
|
09.03.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
67/2022 |
nákup materiálu na pracovnú terapiu:
florex Oasis suchý- 1 ks.,perie slepačie 5-13 cm- 2 ks.,veniec biele prútie 25 cm- 2 ks.,špagát jutový 10 m- 2 ks.,špagát 25 g 53 m- 1 ks.,umelé mini kvietky 30cm mix 3farby- 1 ks.,stuha látková 0.15-5 m.,stuha látková |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KVETY AIRIS s.r.o. |
47627255 |
|
116,30 € |
09.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |