039/22 |
internet WiFi15 za február/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SLAVCONET PO, s.r.o. |
47690186 |
|
20,00 € |
01.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
038/22 |
nákup potravín a DIA výrobkov 26.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
317,53 € |
01.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
037/22 |
nákup potravín a DIA výrobkov 26.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
365,52 € |
01.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
040/22 |
vyúčtovanie vodné + stočné 28.12.2021 - 26.01.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 043,20 € |
01.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
044/22 |
dodávka - zemiaky 02.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Adrián Miženčík - MIŽENČÍK |
31307744 |
|
132,00 € |
02.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
52/2022 |
nákup mrazených výrobkov:
pirohy zemiakovo-bryndzové 1 kg Mišove maškrty 40 kg
mrazené filé z aljašskej tresky 100 g 24 kg
mrazený špenátový pretlak 2,5 kg 20 kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
291,45 € |
18.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
50/2022 |
nákup konzumných zemiakov SORAYA 300 kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Adrián Miženčík - MIŽENČÍK |
31307744 |
|
132,00 € |
18.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
48/2022 |
výmena izolačného skla na dverách v budove SOO6 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Andrej Ondrija- SAGLAS |
36904490 |
|
96,00 € |
18.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
49/2022 |
nákup pekárenských výrobkov:
bezglut.koláč s tvarohovou náplňou 2ks/50 g 2 ks
bezlepkový muffin kakaový 2 ks/60 g 1 ks
pagáčik škvarkový 2ks/50 g 90 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
68,39 € |
18.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
53/2022 |
servisný zásah na diaľku v IS Cygnus- úprava skladov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
144,00 € |
18.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
51/2022 |
nákup elektronických klávesov YAMAHA PSR-E463 a púzdro |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MADA Slovakia s.r.o. |
00617431 |
|
348,00 € |
18.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
46/2022 |
interiérové vybavenie :
komoda 4-zásuvková TK HANY |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ing. Vladimír Kovalčík - NIMEX |
34813829 |
|
129,00 € |
16.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
058/22 |
internet - január/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
057/22 |
telefónne služby (0911) stravovacia prevádzka - 01/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,60 € |
08.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
056/22 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 01/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
08.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
055/22 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za január/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,36 € |
08.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
054/22 |
telefónne služby (0910, 0901) za január/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
33,72 € |
08.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
064/22 |
oprava videovrátnika a ovládania vstupnej brány, oprava optického spoja |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SYSTEM ALARM, s.r.o. |
43971113 |
|
148,80 € |
10.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
060/22 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
102,00 € |
09.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
050/22 |
dodávka mrazených výrobkov 04.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
178,76 € |
04.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |