Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
039/22 internet WiFi15 za február/2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SLAVCONET PO, s.r.o. 47690186 20,00 € 01.02.2022 23.02.2022 Faktúra
038/22 nákup potravín a DIA výrobkov 26.01. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 ATC-JR, s.r.o. 35760532 317,53 € 01.02.2022 23.02.2022 Faktúra
037/22 nákup potravín a DIA výrobkov 26.01. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 ATC-JR, s.r.o. 35760532 365,52 € 01.02.2022 23.02.2022 Faktúra
040/22 vyúčtovanie vodné + stočné 28.12.2021 - 26.01.2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 1 043,20 € 01.02.2022 23.02.2022 Faktúra
044/22 dodávka - zemiaky 02.02. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Adrián Miženčík - MIŽENČÍK 31307744 132,00 € 02.02.2022 23.02.2022 Faktúra
52/2022 nákup mrazených výrobkov: pirohy zemiakovo-bryndzové 1 kg Mišove maškrty 40 kg mrazené filé z aljašskej tresky 100 g 24 kg mrazený špenátový pretlak 2,5 kg 20 kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 291,45 € 18.02.2022 28.02.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
50/2022 nákup konzumných zemiakov SORAYA 300 kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Adrián Miženčík - MIŽENČÍK 31307744 132,00 € 18.02.2022 28.02.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
48/2022 výmena izolačného skla na dverách v budove SOO6 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Andrej Ondrija- SAGLAS 36904490 96,00 € 18.02.2022 28.02.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
49/2022 nákup pekárenských výrobkov: bezglut.koláč s tvarohovou náplňou 2ks/50 g 2 ks bezlepkový muffin kakaový 2 ks/60 g 1 ks pagáčik škvarkový 2ks/50 g 90 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 68,39 € 18.02.2022 28.02.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
53/2022 servisný zásah na diaľku v IS Cygnus- úprava skladov Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 IReSoft, s.r.o. 26297850 144,00 € 18.02.2022 28.02.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
51/2022 nákup elektronických klávesov YAMAHA PSR-E463 a púzdro Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MADA Slovakia s.r.o. 00617431 348,00 € 18.02.2022 28.02.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
46/2022 interiérové vybavenie : komoda 4-zásuvková TK HANY Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Ing. Vladimír Kovalčík - NIMEX 34813829 129,00 € 16.02.2022 28.02.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
058/22 internet - január/2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 08.02.2022 28.02.2022 Faktúra
057/22 telefónne služby (0911) stravovacia prevádzka - 01/2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 6,60 € 08.02.2022 28.02.2022 Faktúra
056/22 VOICE VPN - služby pevnej siete za 01/2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 32,94 € 08.02.2022 28.02.2022 Faktúra
055/22 MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za január/2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 31,36 € 08.02.2022 28.02.2022 Faktúra
054/22 telefónne služby (0910, 0901) za január/2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 33,72 € 08.02.2022 28.02.2022 Faktúra
064/22 oprava videovrátnika a ovládania vstupnej brány, oprava optického spoja Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SYSTEM ALARM, s.r.o. 43971113 148,80 € 10.02.2022 28.02.2022 Faktúra
060/22 vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 102,00 € 09.02.2022 28.02.2022 Faktúra
050/22 dodávka mrazených výrobkov 04.02. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 178,76 € 04.02.2022 28.02.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »