Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
021/22 IS CYGNUS 01-03/2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 IReSoft, s.r.o. 26297850 1 090,01 € 24.01.2022 14.02.2022 Faktúra
013/22 nové verzie Magma HCM za 1. štvrťrok 2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 AutoCont SK a.s. 36396222 25,49 € 17.01.2022 14.02.2022 Faktúra
009/22 dodávka potravín 11.01. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. 36447269 322,93 € 14.01.2022 14.02.2022 Faktúra
011/22 dodávka mrazených výrobkov 11.01. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 136,66 € 14.01.2022 14.02.2022 Faktúra
007/22 dodávka mrazených výrobkov 04.01. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 95,10 € 14.01.2022 14.02.2022 Faktúra
017/22 dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 13.01. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Milk Agro spol. s. r. o. 17147786 460,43 € 17.01.2022 14.02.2022 Faktúra
004/22 dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 04.01. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Milk Agro spol. s. r. o. 17147786 429,63 € 14.01.2022 14.02.2022 Faktúra
001/22 dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 10.01. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Milk Agro spol. s. r. o. 17147786 406,32 € 14.01.2022 14.02.2022 Faktúra
003/22 piktogram hasiaci prístroj, bezpečnostné označenia schody Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 BOCHŇÁK s.r.o. 52333264 34,80 € 14.01.2022 14.02.2022 Faktúra
016/22 dodávka ovocia a zeleniny 03.-13.01. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TIS Slovakia, s.r.o. 36470066 495,06 € 17.01.2022 14.02.2022 Faktúra
008/22 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 03.-10.01. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 31251285 221,01 € 14.01.2022 14.02.2022 Faktúra
006/22 internet WiFi 15 za január/2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SLAVCONET PO, s.r.o. 47690186 20,00 € 14.01.2022 14.02.2022 Faktúra
010/22 dodávka potravín a DIA výrobkov 10.01. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 ATC-JR, s.r.o. 35760532 590,46 € 14.01.2022 14.02.2022 Faktúra
002/22 výkon zodpovednej osoby - GDPR za 01/2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EuroTRADING s.r.o. 44031483 46,80 € 14.01.2022 14.02.2022 Faktúra
012/22 dodávka - zemiaky 11.01. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Adrián Miženčík - MIŽENČÍK 31307744 132,00 € 17.01.2022 14.02.2022 Faktúra
005/22 dodávka - zemiaky 04.01. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Adrián Miženčík - MIŽENČÍK 31307744 132,00 € 14.01.2022 14.02.2022 Faktúra
015/22 modul - Zverejňovanie na rok 2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Asseco Solutions,a.s. 00602311 26,88 € 17.01.2022 14.02.2022 Faktúra
014/22 služba RAP za rok 2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Asseco Solutions,a.s. 00602311 964,51 € 17.01.2022 14.02.2022 Faktúra
27/2022 nákup kancelárskeho materiálu: toner do tlačiarne XEROX 106R04349 B205 2 balenie -1 ks.,toner XEROX Phaser WorkCentre 3335-2 ks Brother originál valec DR-2401HL- 1 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 300,00 € 02.02.2022 16.02.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
28/2022 nákup mrazených výrobkov: knedle Jahodové zemiakovo tvarohové 1 kg 30 kg mrazená zelenina Polievková zmes 2,5 kg 20 kg mrazený karfiol 2,5 kg 40 kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 178,76 € 02.02.2022 16.02.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »