189/22 |
zber, preprava a zneškod. biologicky rozložit. kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
192,00 € |
13.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
193/22 |
vajíčka "L" dodávka zo dňa 12.04. - dofaktúrovanie |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
3,60 € |
19.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
192/22 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 12.-13.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
413,50 € |
19.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
191/22 |
pekárenské výrobky - rožok grahamový 07.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
15,84 € |
19.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
190/22 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 07.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
527,75 € |
13.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
187/22 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.03.2022-31.03.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
7 778,34 € |
12.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
188/22 |
dohľad nad pracovným prostredím - PZS za I. Q 2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Balsam SK, s.r.o. |
45589470 |
|
187,20 € |
13.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
84/2022 |
podpora a služby v oblasti informačných technológií v mesiaci apríl 2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
270,00 € |
01.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
103/2022 |
nákup multifunkčného zariadenia Brother MFC-L2712DN
a 2 ks SSD disk VERBATIN pre vylepšenie PC |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
322,00 € |
29.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
99/2022 |
nákup potravín:
čaj brusnica jahoda 40 g- 56 ks.,čaj lesná zmes 40 g- 28 ks.,čaj mandarínka brusnica 40 g- 28 ks.,čaj višňa jahoda 40 g- 56 ks.,čaj záhradná zmes 40 g- 42 ks.,cestoviny špagety 400 g- 48 ks.,detská výživa banán 190 g- 70 ks.,,detská výživa |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. |
36447269 |
|
370,57 € |
25.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
100/2022 |
nákup potravín:
čaj citrón 40 g- 70 ks.,citronka Alina 380 ml-30 ks.,čokoláda Kaštany biele 45 g- 96 ks.,DIA oblátky diabeta kakaová 110 g- 20 ks.,korenie čierne celé 20 g- 30 ks.,korenie nové celé 20 g- 30 ks.,mlieko polotučné 1 l- 30 l.,nátierka Mexická |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
397,12 € |
26.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
200/22 |
nákup stravných lístkov 612 ks, minimálna zmluvná odmena, poštovné |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DOXX- Stravné lístky, spol.s.r.o. |
36391000 |
|
2 346,87 € |
25.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
199/22 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 20.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
418,65 € |
22.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
198/22 |
pekárenské výrobky - šiška s ovocnou náplňou, koláč bezgl. s mak. nápl. 11.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
34,90 € |
22.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
197/22 |
oprava automatickej práčky LORD - práčovňa budova SO02 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Július Marton - MARTON SERVIS |
14359944 |
|
54,00 € |
21.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
196/22 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 01.-14.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 951,58 € |
20.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
195/22 |
dodávka ovocia a zeleniny 04.-14.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
504,52 € |
20.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
194/22 |
dodávka - zemiaky 13.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Adrián Miženčík - MIŽENČÍK |
31307744 |
|
88,00 € |
20.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
207/22 |
dodávka potravín 28.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. |
36447269 |
|
370,57 € |
28.04.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
204/22 |
dodávka mrazených výrobkov 22.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
79,20 € |
26.04.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |