Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
165/23 oprava ústredného vykurovania - budova SO02 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Michal Jankiv - KUGAS 32931727 908,10 € 21.04.2023 05.05.2023 Faktúra
034/23 vyúčtovanie vodné + stočné 29.12.2022 - 26.01.2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 892,54 € 02.02.2023 07.03.2023 Faktúra
557/23 dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 14.-16.11. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 886,78 € 24.11.2023 05.12.2023 Faktúra
033/23 dodávka ovocia a zeleniny 16.-30.01. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TIS Slovakia, s.r.o. 36470066 886,12 € 02.02.2023 07.03.2023 Faktúra
473/23 oprava nefunkčného núdzového osvetlenia - budovy DSS Sabinov Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Rastislav Hudák 40297055 868,45 € 09.10.2023 26.10.2023 Faktúra
338/23 dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 01.-06.07. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 865,41 € 20.07.2023 04.08.2023 Faktúra
576/23 vyúčtovanie vodné + stočné 31.10.2023 - 27.11.2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 855,47 € 05.12.2023 18.12.2023 Faktúra
657/23 nákup OOPP - pracovná obuv Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 RASKO Prešov s.r.o. 47721421 847,50 € 27.12.2023 04.01.2024 Faktúra
311/2023 nákup OOPP - pracovná obuv 15ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 RASKO Prešov s.r.o. 47721421 847,50 € 22.12.2023 11.01.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
17/2023 oprava ručného kalového čerpadla v prečerpávacej šachte pri budove SOO6- havarijný stav Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Michal Jankiv - KUGAS 32931727 846,30 € 27.01.2023 10.02.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
043/23 oprava ručného kalového čerpadla - šachta pri budove SO06 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Michal Jankiv - KUGAS 32931727 846,30 € 08.02.2023 09.03.2023 Faktúra
263/2023 maľovanie: kuchyne, jedálne pre zamestnancov, výdajňa, chodba, WC 3.07, WC 3.06 studená kuchyňa vyspravky Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TAJO, s.r.o. 47202238 839,44 € 30.11.2023 29.12.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
648/23 maľovanie - kuchyňa, jedáleň, výdajňa, chodba budova SO06 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TAJO, s.r.o. 47202238 839,44 € 27.12.2023 04.01.2024 Faktúra
637/23 kurz prvej pomoci pre zamestnancov DSS Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Bc. Dušan Kraus 51999307 812,00 € 21.12.2023 27.12.2023 Faktúra
289/2023 kurz prvej pomoci pre 28 zamestnancov Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Bc. Dušan Kraus 51999307 812,00 € 14.12.2023 28.12.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
659/23 interiérové vybavenie - jedálenská lavica, stoličky Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 KONDELA, s.r.o. 36409154 792,00 € 27.12.2023 04.01.2024 Faktúra
309/2023 int.vybavenie: Lavica Padra sivá +hnedá 2ks stolička Signa biela +béžová 6ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 KONDELA, s.r.o. 36409154 792,00 € 22.12.2023 11.01.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
633/23 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 01.-15.12. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 31251285 781,66 € 21.12.2023 27.12.2023 Faktúra
130/2023 nákup tovaru na vybavenie prevádzky: rohož kúpeľňová 65 cm 60 bm.,obrusovina Primavera 140 cm- 20 bm.,filter Electrolux ES-Bag uni-vrecká do vysávača-2 bal.,filter papierový do vysávača Rowenta- 2 ks.,špáratká dozička 3ks-4 sady.,doska na krájanie Veroni Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Jozef Muľ - NORMA 31291295 778,65 € 26.06.2023 20.07.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
337/23 nákup tovaru na vybavenie prevádzky Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Jozef Muľ - NORMA 31291295 778,65 € 20.07.2023 04.08.2023 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »