Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
138/2023 nákup mrazených výrobkov: mrazená zelenina Kúpeľná zmes 2,5 kg 20 kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 52,80 € 03.07.2023 18.07.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
311/23 dodávka mrazených výrobkov 06.07. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 52,80 € 07.07.2023 20.07.2023 Faktúra
143/2023 nákup OOPP : mikina dámska biela 2 XL 1 ks polokošeľa dámska tyrkysová 2XL 2 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 JNL s.r.o. 51026414 53,40 € 10.07.2023 18.07.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
332/23 nákup OOPP - mikina, polokošele dámske Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 JNL s.r.o. 51026414 53,40 € 18.07.2023 01.08.2023 Faktúra
259/23 telefónne služby (0910, 0901) (0911 stravovacia prevádzka) za 05/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 53,52 € 08.06.2023 28.06.2023 Faktúra
307/23 telefónne služby (0910, 0901, 0911) za jún/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 53,52 € 07.07.2023 20.07.2023 Faktúra
502/23 dodávka zdravotníckych potrieb Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO 52017583 53,92 € 24.10.2023 31.10.2023 Faktúra
214/2023 nákup zdravotníckych potrieb: plášť jednorázový 10 ks 20 ks čiapka jednorázová biela 100 ks 200 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO 52017583 53,92 € 10.10.2023 13.11.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
54/2023 nákup pekárskych výrobkov: rožok tmavý 60 g 75 ks strúhanka 500 g 30 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 54,25 € 21.03.2023 30.03.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
126/23 pekárenské výrobky - rožok tmavý, strúhanka 23.03. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 54,25 € 30.03.2023 05.04.2023 Faktúra
147/2023 nákup pekárskych výrobkov: rožok grahamový 60 g 72 ks strúhanka 500 g 30 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 56,66 € 18.07.2023 27.07.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
343/23 pekárenské výrobky - strúhanka, rožok grahamový 19.07. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 56,66 € 27.07.2023 04.08.2023 Faktúra
286/2023 nákup pekárskych výrobkov: rožok grahamový 60g 74ks strúhanka 500g 30ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 57,07 € 11.12.2023 20.12.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
674/23 pekárenské výrobky - rožok grahamový, strúhanka 14.12. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 57,07 € 31.12.2023 09.02.2024 Faktúra
480/23 internet - september/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 11.10.2023 26.10.2023 Faktúra
538/23 internet - október/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 08.11.2023 28.11.2023 Faktúra
599/23 internet - november/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 12.12.2023 18.12.2023 Faktúra
680/23 internet - december/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 31.12.2023 10.02.2024 Faktúra
052/23 internet - január/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 08.02.2023 09.03.2023 Faktúra
098/23 internet - február/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 09.03.2023 04.04.2023 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »