Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
222/23 dodávka mrazených výrobkov 23.05. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 77,76 € 25.05.2023 02.06.2023 Faktúra
166/2023 nákup mrazených výrobkov: mrazené knedle slivkové zemiakovo-tvarohové 1 kg 15 kg mrazený karfiol 2,5 kg 10 kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 77,92 € 07.08.2023 23.08.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
374/23 dodávka mrazených výrobkov 08.08. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 77,92 € 09.08.2023 31.08.2023 Faktúra
344/23 dodávka čistiacich prostriedkov - Proclean Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 79,20 € 28.07.2023 04.08.2023 Faktúra
114/2023 nákup pekárskych výrobkov: bezgl.koláč s čučuriedkovou náplňou 2ks/50 g-1 ks rožok grahamový 60 g 10 ks šiška s ovocnou náplňou 50 g 100 ks strúhanka 500 g 30 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 79,27 € 02.06.2023 20.06.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
33/2023 účastnícky poplatok seminár-"Inšpekcia v sociálnych veciach",na 21.2.2023 v Prešove pre 2 našich zamestnancov ( Mgr.I.Tverdíková, Bc.S. Jusková) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 LiMaR Consulting spol. s r.o. 54301246 80,00 € 14.02.2023 28.02.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
102/2023 účastnícky poplatok za seminár " Štandardy kvality sociálnych služieb-akcelerátor zmien ",dátum konania 23.5.2023 v Prešove, pre naše 2 pracovníčky: Bc.Stanislava Jusková, Mgr.Iveta Tverdíková Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 LiMaR Consulting spol. s r.o. 54301246 80,00 € 22.05.2023 20.06.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
242/23 poplatok za seminár - "Štandardy kvality sociálnych služieb" Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 LiMaR Consulting spol. s r.o. 54301246 80,00 € 05.06.2023 22.06.2023 Faktúra
91/2023 nákup mrazených výrobkov: mrazená zelenina Kúpeľná zmes 2,5 kg 20 kg mrazený karfiol 2,5 kg 20 kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 83,76 € 10.05.2023 23.05.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
212/23 dodávka mrazených výrobkov 11.05. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 83,76 € 17.05.2023 31.05.2023 Faktúra
1/2023 Podpora a služby v oblasti informačných technológií na mesiac január 2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 84,00 € 02.01.2023 06.02.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
038/23 IT poradenstvo a služby za 01/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 84,00 € 02.02.2023 07.03.2023 Faktúra
170/2023 nákup potravín: croissant višňa 65 g 48 ks kompót marhule 3500 g 6 ks kompót slivky bez kôstky 4 l/3600 g 4 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 ATC-JR, s.r.o. 35760532 84,12 € 11.08.2023 05.09.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
390/23 dodávka potravín - croissant, kompót (marhuľový, slivkový) 16.08. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 ATC-JR, s.r.o. 35760532 84,12 € 17.08.2023 07.09.2023 Faktúra
226/2023 technická a emisná kontrola motorového vozidla Škoda OCTAVIA ŠPZ : SB385AY Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 LAJMEX SLOVAKIA TRADING, spol. s r.o. 31726712 85,00 € 25.10.2023 13.11.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
521/23 technická a emisná kontrola motorového vozidla Škoda Octavia Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 LAJMEX SLOVAKIA TRADING, spol. s r.o. 31726712 85,00 € 06.11.2023 28.11.2023 Faktúra
99/2023 nákup potravín: lahôdkové rezy 3 kg 12 kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TAURIS, a.s. 36773123 85,10 € 15.05.2023 26.05.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
227/23 dodávka potravín - lahôdkové rezy 23.05. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TAURIS, a.s. 36773123 85,10 € 25.05.2023 02.06.2023 Faktúra
90/2023 nákup pekárskych výrobkov: bezgl.koláč s marhuľovou náplňou 2ks/50 g 1 ks závin s kakaovou plnkou 400 g 20 ks závin s tvarohovou plnkou 400 g 7 ks rožok sójový 60 g 9 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 85,57 € 05.05.2023 23.05.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
211/23 pekárenské výrobky - záviny, rožok sójový, koláč bezgl. 09.05. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 85,57 € 17.05.2023 31.05.2023 Faktúra