Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
124/24 dodávka tovaru - komponenty k oprave wifi a počítačov (wifi router, batéria, SSD disk, operačná pamäť) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 182,00 € 03.04.2024 03.05.2024 Faktúra
125/24 dodávka mrazených výrobkov 26.03. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 115,46 € 03.04.2024 03.05.2024 Faktúra
127/24 pravidelná štvrťročná kontrola EPS - 1. Q 2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Fittich Preal s.r.o. 31668836 253,20 € 03.04.2024 03.05.2024 Faktúra
123/24 údržba a servis výťahov za I. kvartál 2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. 45378398 684,58 € 03.04.2024 03.05.2024 Faktúra
126/24 RhS - faktúra za dodávku plynu za obdobie 01.04.2024 - 30.04.2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 266,00 € 03.04.2024 03.05.2024 Faktúra
128/24 vyúčtovanie vodné + stočné 28.02.2024 - 25.03.2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 832,72 € 04.04.2024 03.05.2024 Faktúra
131/24 nákup tovaru na údržbu a vybavenie prevádzky Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MASTAF, s.r.o. 36504068 158,72 € 04.04.2024 03.05.2024 Faktúra
133/24 dodávka tovaru - PVC obrusy Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Mária Perháčová 40289486 210,00 € 04.04.2024 03.05.2024 Faktúra
129/24 služba, činnosť technika PO, BOZP za 1. Q 2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 KRIŠKO s.r.o. 44496362 491,76 € 04.04.2024 03.05.2024 Faktúra
134/24 dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 21.-28.03. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 2 437,84 € 04.04.2024 03.05.2024 Faktúra
130/24 nákup tovaru - elektródy (nerez) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 HAUS Seman, s.r.o. 36477630 13,00 € 04.04.2024 03.05.2024 Faktúra
065/2024 Pracovné stretnutie ekonomických pracovníkov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK - 2 pracovníčky (108€/osoba) školenie - 08.-09.04.2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 216,00 € 05.04.2024 27.04.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
136/24 internet - WiFi15 za 04-06/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SLAVCONET PO, s.r.o. 47690186 60,00 € 05.04.2024 03.05.2024 Faktúra
135/24 poplatok za školenie (vzdelávanie) - "Dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd v praxi" Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce 50012592 100,00 € 05.04.2024 03.05.2024 Faktúra
067/2024 nákup mrazených výrobkov: bezl.mrazené bryndzové pirohy 500g 1ks bezl.mrazené slivkové pirohy 500g 1ks bezl.mrazené šúľance čisté 500g 1ks mrazené palacinky sladké 320ks mrazené zemiakové placky 300ks mrazený karfiol 2,5kg 20kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 259,45 € 08.04.2024 30.04.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
068/2024 nákup OOPP: pracovná mikina 7ks pracovné tričko s dlhým rukávom 7ks pracovná polokošeľa 3ks pracovná obuv letná 2páry Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Jozef Goliaš 30234727 282,00 € 08.04.2024 30.04.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
066/2024 nákup tovaru: duša 2ks pneumatika 2ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 PETRO a spol. - Vladimír Petro 10736751 89,50 € 08.04.2024 30.04.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
069/2024 nákup pekárskych výrobkov: šiška s ovocnou náplňou 50g 66ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 21,95 € 10.04.2024 03.05.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
141/24 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 16.-30.03. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 31251285 858,54 € 11.04.2024 03.05.2024 Faktúra
137/24 RhS - vydané obedy pre PSS za 03/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Jozef Havrila - MARTINI BAR 46319701 619,20 € 11.04.2024 03.05.2024 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »