Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
265/22 nákup kancelárskych potrieb a kancelárskeho materiálu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EPoS SB s.r.o. 17085861 306,01 € 30.05.2022 04.06.2022 Faktúra
264/22 materiál na údržbu + tovar na vybavenie prevádzky Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MASTAF, s.r.o. 36504068 87,59 € 30.05.2022 04.06.2022 Faktúra
149/2022 nákup chleba a pekárskych výrobkov: chlieb zemiakový svetlý krájaný 850 g 10 ks.,chlieb zemiakový tmavý 850 g- 11 ks.,chlieb zemiakový tmavý krájaný 850 g- 92 ks., rožok tukový 40 g- 14 ks.,houska tuková 40 g- 37 ks.,houska tuková 80 g- 15 ks.,sójacereál Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 31251285 323,00 € 31.05.2022 18.06.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
267/22 dodávka mrazených výrobkov 27.05. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 82,15 € 31.05.2022 29.06.2022 Faktúra
268/22 nákup minerálnej vody pre zamestnancov DSS Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Minerálne vody, a.s. 31711464 45,60 € 31.05.2022 29.06.2022 Faktúra
266/22 servisná prehliadka osobného motorového vozidla Toyota Auris Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 PK AUTO, spol. s r.o. 31733174 231,50 € 31.05.2022 29.06.2022 Faktúra
152/2022 nákup mrazených výrobkov: nanuk Ledňáček vanilka Display 45 ml- 96 ks.,nanuk Mišánek 32 ml Algida- 120 ks.,nanuk Ruská zmrzlina 200 ml- 96 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 124,42 € 01.06.2022 11.06.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
153/2022 nákup potravín: croissant bauli marhuľový 50 g- 50 ks.,droždie čerstvé 42 g- 24 ks.,kečup 900 g- 10 ks.,kompót broskyňový 850 ml/840 g-48 ks.,maslo RAMA 400 g- 32 ks.,mlieko acidofilné 250 g- 60 ks.,mlieko polotučné 1 l- 60 l.,nátierka Francúzska rastlinn Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Milk Agro spol. s. r. o. 17147786 524,26 € 01.06.2022 11.06.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
150/2022 nákup potravín: korenie mleté čierne 20 g- 30 ks.,mlieko bifidové 250 g- 73 ks.,mlieko polotučné 1 l- 60 l.,nátierka pažítková rastlinná 100g- 30 ks.,strúhanka z pečiva balená 500 g- 10 ks.,syr Tofu natural 180 g- 52 ks.,vajcia L- 360ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Milk Agro spol. s. r. o. 17147786 229,46 € 01.06.2022 11.06.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
151/2022 podpora a služby v oblasti informačných technológii na mesiac jún 2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 48,00 € 01.06.2022 08.07.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
270/22 dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 26.-30.05. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Milk Agro spol. s. r. o. 17147786 780,42 € 02.06.2022 29.06.2022 Faktúra
271/22 internet WiFi 15 za 06/2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SLAVCONET PO, s.r.o. 47690186 20,00 € 02.06.2022 29.06.2022 Faktúra
158/2022 oprava varnej indukčnej stoličky Stalgast 5kW inv.číslo 4/541/52 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 112,80 € 03.06.2022 15.06.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
156/2022 odber a zneškodňovanie nebezpečného odpadu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FECUPRAL, s.r.o. 36448974 209,95 € 03.06.2022 22.06.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
272/22 pravidelná mesačná kontrola EPS za 05/2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Fittich Preal s.r.o. 31668836 24,00 € 03.06.2022 29.06.2022 Faktúra
279/22 dodávka mrazených výrobkov - nanuky 03.06. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 124,42 € 03.06.2022 29.06.2022 Faktúra
278/22 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 17.-30.05. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Pavol PAGURKO 14277611 1 798,52 € 03.06.2022 29.06.2022 Faktúra
276/22 pekárenské výrobky - rožok grahamový, šiška s ovocnou náplňou, koláče bezgl. 26.-30.05. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 40,33 € 03.06.2022 29.06.2022 Faktúra
273/22 dodávka ovocia a zeleniny 16.-31.05. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TIS Slovakia, s.r.o. 36470066 690,59 € 03.06.2022 29.06.2022 Faktúra
277/22 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 21.-31.05. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 31251285 329,62 € 03.06.2022 29.06.2022 Faktúra