Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
045/23 vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 90,00 € 08.02.2023 09.03.2023 Faktúra
090/23 vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 96,00 € 07.03.2023 04.04.2023 Faktúra
191/23 vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 102,00 € 09.05.2023 26.05.2023 Faktúra
481/23 vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 102,00 € 11.10.2023 26.10.2023 Faktúra
542/23 vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 114,00 € 14.11.2023 28.11.2023 Faktúra
246/23 vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 102,00 € 07.06.2023 28.06.2023 Faktúra
375/23 vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 114,00 € 09.08.2023 31.08.2023 Faktúra
676/23 vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 102,00 € 31.12.2023 10.02.2024 Faktúra
157/23 vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty sklo Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 96,00 € 17.04.2023 04.05.2023 Faktúra
431/23 vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 96,00 € 13.09.2023 27.09.2023 Faktúra
602/23 vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 72,00 € 12.12.2023 18.12.2023 Faktúra
321/23 vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 96,00 € 12.07.2023 01.08.2023 Faktúra
682/23 vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.12.2023-31.12.2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 3 045,49 € 31.12.2023 10.02.2024 Faktúra
604/23 vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.11.2023-30.11.2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 2 260,60 € 14.12.2023 20.12.2023 Faktúra
544/23 vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.10.2023 - 31.10.2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 2 126,06 € 14.11.2023 28.11.2023 Faktúra
490/23 vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.09.2023-30.09.2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 1 849,21 € 12.10.2023 31.10.2023 Faktúra
421/23 vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.08.2023 - 31.08.2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 1 862,12 € 08.09.2023 26.09.2023 Faktúra
312/23 vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.06.2023-30.06.2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 1 753,94 € 07.07.2023 20.07.2023 Faktúra
248/23 vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.05.2023-31.05.2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 1 901,39 € 07.06.2023 28.06.2023 Faktúra
207/23 vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.04.2023-30.04.2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 2 021,52 € 15.05.2023 31.05.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »