Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
586/23 RhS - vyvolanie (výroba fotografií) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Ľuboš Čorňák - CORPON 34348808 22,00 € 08.12.2023 18.12.2023 Faktúra
585/23 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 16.-30.11. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 31251285 691,63 € 06.12.2023 18.12.2023 Faktúra
584/23 výkon zodpovednej osoby - GDPR za 12/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EuroTRADING s.r.o. 44031483 46,80 € 06.12.2023 18.12.2023 Faktúra
583/23 dodávka mrazených výrobkov (tekvica) 05.12. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 31,46 € 06.12.2023 18.12.2023 Faktúra
582/23 nákup tovaru - soľ posypová Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 PIL-STAV, s.r.o. 36478962 30,60 € 05.12.2023 18.12.2023 Faktúra
581/23 IT poradenstvo a služby za 11/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 180,00 € 05.12.2023 18.12.2023 Faktúra
580/23 dodávka ovocia a zeleniny 16.-29.11. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 HORTI s.r.o. 43792782 1 128,97 € 05.12.2023 18.12.2023 Faktúra
58/2023 oprava kanalizačnej prečerpávacej šachty pre budovu SOO6- havarijný stav Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Michal Jankiv - KUGAS 32931727 491,50 € 23.03.2023 05.04.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
579/23 dodávka tovaru - rozšírenie klientskej siete (wifi router, operačná pamäť, káble) + tonery do tlačiarní Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 285,20 € 05.12.2023 18.12.2023 Faktúra
578/23 RhS - vyúčtovanie za dodávku plynu 01.12.2023-31.12.2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 270,00 € 05.12.2023 18.12.2023 Faktúra
577/23 oprava motorového vozidla ŠKODA OCTAVIA Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Jozef Chovan - ERVA 40290689 162,00 € 05.12.2023 18.12.2023 Faktúra
576/23 vyúčtovanie vodné + stočné 31.10.2023 - 27.11.2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 855,47 € 05.12.2023 18.12.2023 Faktúra
575/23 RhS - výkon činnosti BOZP a technika PO za 10-12/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Peter Roba 17152542 90,00 € 05.12.2023 18.12.2023 Faktúra
574/23 dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 21.-30.11. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 2 551,89 € 05.12.2023 18.12.2023 Faktúra
573/23 dodávka mrazených výrobkov 30.11. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 142,60 € 05.12.2023 18.12.2023 Faktúra
572/23 nákup tovaru - kávovar DELONGHI ECAM 220.21 (2ks) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SALT LS s.r.o. 50177141 660,00 € 28.11.2023 05.12.2023 Faktúra
571/23 dodávka mrazených výrobkov 24.11. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 190,08 € 28.11.2023 05.12.2023 Faktúra
570/23 revízia elektrických spotrebičov, elektrického ručného náradia Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Ing.Jozef Zelinka 34347798 387,60 € 28.11.2023 05.12.2023 Faktúra
57/2023 oprava elektrického kotla s nepriamym ohrevom 60 l inv.číslo: 4/541/48 v kuchyni DSS Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 187,20 € 22.03.2023 05.04.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
569/23 RhS - nákup materiálu na pracovné terapie Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Vladimír Gladiš - GLOBUS 37466933 147,10 € 28.11.2023 05.12.2023 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »