63/2022 |
oprava plynových kotlov v kotolniach v budove SOO1 a SOO5- porevízne opravy |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol Kazimír - ELKAZO |
54015448 |
|
652,00 € |
03.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
629/22 |
nákup OOPP - pracovná obuv |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
RASKO Prešov s.r.o. |
47721421 |
|
128,10 € |
09.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
628/22 |
telefónne služby (0911) stravovacia prevádzka - 11/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
5,40 € |
08.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
627/22 |
telefónne služby (0910, 0901) za november/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
48,12 € |
08.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
626/22 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 11/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
08.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
625/22 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za november/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,10 € |
08.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
624/22 |
internet - november/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
623/22 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - sklo, plasty, papier |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
102,00 € |
08.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
622/22 |
pekárenské výrobky - šiška s ovoc. nápl., koláč bezgl. tvaroh 01.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
26,16 € |
08.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
621/22 |
servisné poplatky za tv karty+nastavenie, aktualizácia sat. prijímačov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KINIK s.r.o. |
44365004 |
|
723,11 € |
08.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
620/22 |
vyúčtovanie za odber el. energie za 01.11.2022-30.11.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
2 572,75 € |
08.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
62/2022 |
nákup mrazených výrobkov:
mrazená zelenina Kúpeľná zmes 2,5 kg 20 kg
mrazená zel.Polievková zmes 2,5 kg 20 kg
mrazená brokolica 2,5 kg 20 kg
mrazený karfiol 2,5 kg 20 kg
mraz.šúľance čisté Mišove maš |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
193,28 € |
03.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
619/22 |
nákup kancelárskych potrieb + materiál na pracovné terapie |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
671,94 € |
08.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
618/22 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 21.-30.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
533,57 € |
08.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
617/22 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 22.-29.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 753,55 € |
08.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
616/22 |
dodávka mrazených výrobkov 06.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
201,40 € |
08.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
615/22 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 18.-29.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 771,78 € |
06.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
614/22 |
nákup materiálu na pracovné terapie |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
37466933 |
|
71,30 € |
06.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
613/22 |
pekárenské výrobky - rožok grahamový, koláč dvojfareb., koláč bezgl. 23.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
23,18 € |
06.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
612/22 |
IT poradenstvo a služby za 11/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
210,00 € |
06.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |