Faktúra č. 621/22
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: KINIK s.r.o.
- IČO: 44365004
- Adresa: Jurkovičova 10, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 621/22
- Popis fakturovaného plnenia: servisné poplatky za tv karty+nastavenie, aktualizácia sat. prijímačov
- Dátum doručenia: 08.12.2022
- Celková hodnota: 723,11 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 319/2022
- Dátum zverejnenia: 20.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
319/2022 | úhrada servisných poplatkov za TV karty v budovách SOO2,SOO3,SOO4,SOO5-2x.,SOO6-2x a aktuálizácia satelitných prijímačov | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | KINIK s.r.o. | 44365004 | 723,11 € | 23.11.2022 | 22.12.2022 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka |