Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
440/22 školenie - vzdelávanie zamestnancov "Ľudské práva a slobody v sociálnych službách" Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Inštitút sociálnych a zdravotných vied, s.r.o. 51664844 600,00 € 06.09.2022 22.09.2022 Faktúra
44/2022 revízia-odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie v budove SOO4 a garáží Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Rastislav Hudák 40297055 325,00 € 15.02.2022 09.03.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
439/22 dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 23.-30.08. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 824,75 € 06.09.2022 22.09.2022 Faktúra
438/22 vyúčtovanie vodné + stočné 27.07.2022 - 26.08.2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 1 053,58 € 05.09.2022 22.09.2022 Faktúra
437/22 dodávka ovocia a zeleniny 18.-31.08. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TIS Slovakia, s.r.o. 36470066 846,56 € 05.09.2022 22.09.2022 Faktúra
436/22 dodávka mrazených výrobkov 02.09. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 79,18 € 05.09.2022 22.09.2022 Faktúra
435/22 IT poradenstvo a služby za 08/2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 156,00 € 05.09.2022 22.09.2022 Faktúra
434/22 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 02.-12.08. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Pavol PAGURKO 14277611 1 588,02 € 05.09.2022 22.09.2022 Faktúra
433/22 internet - WiFi 15 za september/2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SLAVCONET PO, s.r.o. 47690186 20,00 € 05.09.2022 22.09.2022 Faktúra
432/22 po revízna oprava elektroinštalácie - práčovňa SO02 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Rastislav Hudák 40297055 167,66 € 05.09.2022 22.09.2022 Faktúra
431/22 dodávka ovocia a zeleniny 01.-15.08. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TIS Slovakia, s.r.o. 36470066 869,12 € 05.09.2022 22.09.2022 Faktúra
430/22 materiál na údržbu (skrutky, kotúče, štetce, predlžovačky, L-profil, FANSKI roh, objímka) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MASTAF, s.r.o. 36504068 105,38 € 25.08.2022 03.09.2022 Faktúra
43/2022 nákup materiálu na pracovné terapie a kancelársky materiál: farby temperové 10 ks- 1 ks.,pero guličkové ARRIS-10 ks.,strúhatko Maped -5 ks.,zošit 564- 5 ks.,zošit 464-5 ks.,ceruza s gumou Maped 12 ks.,pripínačky 75 ks- 2 ks.,pripinačky 223 100 ks- 2 ks.,g Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EPoS SB s.r.o. 17085861 81,37 € 15.02.2022 21.02.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
428/22 nákup minerálnej vody pre zamestnancov DSS 19.08. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Minerálne vody, a.s. 31711464 28,50 € 24.08.2022 03.09.2022 Faktúra
427/22 čistenie a kontrola komínových telies v kotolniach v budovách SO 01, SO 02, SO 03, SO 04, SO 05 a SO 06 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SEKAL s.r.o. 45616175 168,12 € 24.08.2022 03.09.2022 Faktúra
426/22 nákup stravných lístkov, minimálna zmluvná odmena, poštovné Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 DOXX- Stravné lístky, spol.s.r.o. 36391000 1 240,80 € 24.08.2022 03.09.2022 Faktúra
425/22 pekárenské výrobky - šiška s náplňou ovocná 50gr. - 70ks, muffin kakaový 2ks á 60gr. - 2 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 24,22 € 24.08.2022 03.09.2022 Faktúra
424/22 dodávka mrazených výrobkov 23.08. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 458,04 € 23.08.2022 03.09.2022 Faktúra
423/22 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 11.-20.08. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 31251285 366,57 € 23.08.2022 03.09.2022 Faktúra
422/22 dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 11.-18.08. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 265,58 € 23.08.2022 03.09.2022 Faktúra