Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
50/2022 nákup konzumných zemiakov SORAYA 300 kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Adrián Miženčík - MIŽENČÍK 31307744 132,00 € 18.02.2022 28.02.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
25/2022 nákup konzumných zemiakov SORAYA 300 kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Adrián Miženčík - MIŽENČÍK 31307744 132,00 € 01.02.2022 16.02.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
01/2022 nákup konzumných zemiakov SORAYA 300 kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Adrián Miženčík - MIŽENČÍK 31307744 132,00 € 03.01.2022 12.01.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
06/2022 nákup konzumných zemiakov SORAYA 300 kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Adrián Miženčík - MIŽENČÍK 31307744 132,00 € 10.01.2022 19.01.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
74/2022 nákup konzumných zemiakov SORAYA 300 kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Adrián Miženčík - MIŽENČÍK 31307744 132,00 € 21.03.2022 30.03.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
70/2022 nákup konzumných zemiakov SORAYA 300 kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Adrián Miženčík - MIŽENČÍK 31307744 132,00 € 11.03.2022 30.03.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
93/2022 nákup konzumných zemiakov SORAYA 200 kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Adrián Miženčík - MIŽENČÍK 31307744 88,00 € 11.04.2022 20.04.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
16/2022 nákup konzumných zemiakov SORAYA 300 kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Adrián Miženčík - MIŽENČÍK 31307744 132,00 € 19.01.2022 25.01.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
58/2022 nákup konzumných zemiakov SORAYA 300 kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Adrián Miženčík - MIŽENČÍK 31307744 132,00 € 01.03.2022 11.03.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
83/2022 nákup konzumných zemiakov SORAYA 300 kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Adrián Miženčík - MIŽENČÍK 31307744 132,00 € 28.03.2022 07.04.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
270/2022 nákup košov do umývačky riadu v kuchyni DSS: kôš do umývačky riadu 50 x 50 cm na príbory 2 ks kôš do umývačky riadu 50x50cm na taniere 2 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 57,12 € 06.10.2022 13.10.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
409/22 nákup materiálu - drevené fošne, laty 60x40 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 PIL-STAV, s.r.o. 36478962 188,40 € 12.08.2022 31.08.2022 Faktúra
124/22 nákup materiálu a tovaru na pracovné terapie Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 KVETY AIRIS s.r.o. 47627255 116,30 € 11.03.2022 28.03.2022 Faktúra
614/22 nákup materiálu na pracovné terapie Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Vladimír Gladiš - GLOBUS 37466933 71,30 € 06.12.2022 20.12.2022 Faktúra
480/22 nákup materiálu na pracovné terapie (drev. hranoly, dosky, LAZUROL) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Miriam štúdio s.r.o. 54240191 134,10 € 27.09.2022 05.10.2022 Faktúra
356/22 nákup materiálu na pracovné terapie (trvalky, kvetináče, substrát) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Peter Šarina - SARPET 41065514 305,18 € 13.07.2022 28.07.2022 Faktúra
075/22 nákup materiálu na pracovné terapie + kancelárske potreby Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EPoS SB s.r.o. 17085861 81,37 € 21.02.2022 03.03.2022 Faktúra
584/22 nákup materiálu na pracovné terapie + materiál na údržbu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 HAUS Seman, s.r.o. 36477630 346,97 € 23.11.2022 29.11.2022 Faktúra
586/22 nákup materiálu na pracovné terapie + tovar na vybavenie prevádzky (PVC obrus) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Mária Perháčová 40289486 255,90 € 23.11.2022 29.11.2022 Faktúra
360/22 nákup materiálu na pracovné terapie - farebné výkresy A1 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Kreatívny raj s.r.o. 47456094 36,24 € 14.07.2022 28.07.2022 Faktúra