Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
583/22 oprava výťahu UTB 630 - budova SO02 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. 45378398 190,20 € 18.11.2022 29.11.2022 Faktúra
584/22 nákup materiálu na pracovné terapie + materiál na údržbu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 HAUS Seman, s.r.o. 36477630 346,97 € 23.11.2022 29.11.2022 Faktúra
577/22 dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 03.-10.11. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 935,60 € 16.11.2022 29.11.2022 Faktúra
580/22 dodávka mrazených výrobkov 15.11. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 528,50 € 16.11.2022 29.11.2022 Faktúra
579/22 dodávka mrazených bezlepkových potravín 15.11. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 13,62 € 16.11.2022 29.11.2022 Faktúra
588/22 oprava motorového vozidla Toyota Auris Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 PK AUTO, spol. s r.o. 31733174 1 669,49 € 23.11.2022 29.11.2022 Faktúra
587/22 pekárenské výrobky - záviny, šiška, koláč bezgl. 11.-15.11. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 102,06 € 23.11.2022 29.11.2022 Faktúra
585/22 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 04.-15.11. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Pavol PAGURKO 14277611 1 666,19 € 23.11.2022 29.11.2022 Faktúra
581/22 dodávka tovaru - tonery, valec, TP-Link, externý pevný disk Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 591,04 € 16.11.2022 29.11.2022 Faktúra
586/22 nákup materiálu na pracovné terapie + tovar na vybavenie prevádzky (PVC obrus) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Mária Perháčová 40289486 255,90 € 23.11.2022 29.11.2022 Faktúra
576/22 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 02.-10.11. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 31251285 400,48 € 16.11.2022 29.11.2022 Faktúra
578/22 dodávka potravín a DIA výrobkov 15.11. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 ATC-JR, s.r.o. 35760532 285,70 € 16.11.2022 29.11.2022 Faktúra
575/22 dodávka materiálu na výrobu drevených zásten Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MIKRA SERVICES s.r.o. 50691147 366,16 € 15.11.2022 29.11.2022 Faktúra
572/22 zber, preprava a zneškod. biologicky rozložit. kuch. odpadu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 192,00 € 11.11.2022 29.11.2022 Faktúra
574/22 oprava čerpadla studňovej vody - budova SO01 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Michal Jankiv - KUGAS 32931727 385,98 € 11.11.2022 29.11.2022 Faktúra
573/22 čistenie kanalizácie - budova SO03 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 K servis - MK, s.r.o. 51997401 204,00 € 11.11.2022 29.11.2022 Faktúra
570/22 pekárenské výrobky - rožok grahamový 02.11. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 18,97 € 10.11.2022 29.11.2022 Faktúra
571/22 vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.10.2022-31.10.2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 3 979,87 € 11.11.2022 29.11.2022 Faktúra
317/2022 nákup pekárskych výrobkov: bezglut.koláč s marhuľovou náplňou 2ks/50 g 1 ks koláč dvojfarebný 450 g 8 ks rožok grahamový 60 g 12 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 23,19 € 21.11.2022 01.12.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
315/2022 nákup stolových a nástenných kalendárov na rok 2023 stolové kalendáre : 40 ks Poézia Slovenska-5 ks.,Slovenská kuchyňa- 5 ks.,Motivačný -10 ks.,Mestá Slovenska -10 ks.,Mestá Európy-10 ks nástenné kalendáre: 30 ks Motivačný -5 ks.,Svet ticha-5 ks.,Svet kve Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 G66 s.r.o., chránená dielňa 45575916 288,12 € 21.11.2022 01.12.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka