Faktúra č. 581/22

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 581/22
  • Popis fakturovaného plnenia: dodávka tovaru - tonery, valec, TP-Link, externý pevný disk
  • Dátum doručenia: 16.11.2022
  • Celková hodnota: 591,04 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 289/2022
  • Dátum zverejnenia: 29.11.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
289/2022 nákup tonerov,routra,externý disk,valec do tlačiarne toner kompatibilný Brother TN-2421- 8 ks.,toner HPCE285A/435A/CB436A/Canon CRG 725- 2 ks.,toner pre HP CF283A/Canon CRG737-2 ks.,toner XEROX B205/210/106RO4348-2 ks.,toner XEROX 113R00296-čierny-2 ks.,X Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 591,04 € 28.10.2022 23.11.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
Tlačiť