Faktúra č. 575/22

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 575/22
  • Popis fakturovaného plnenia: dodávka materiálu na výrobu drevených zásten
  • Dátum doručenia: 15.11.2022
  • Celková hodnota: 366,16 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 293/2022
  • Dátum zverejnenia: 29.11.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
293/2022 nákup materiálu na výrobu drevených zásten : Lamino DTDL 18x2070x2800 mm- 4 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MIKRA SERVICES s.r.o. 50691147 366,16 € 02.11.2022 17.11.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
Tlačiť