Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
328/22 internet WiFi 15 za 07/2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SLAVCONET PO, s.r.o. 47690186 20,00 € 01.07.2022 28.07.2022 Faktúra
382/22 internet - WiFi 15 za august/2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SLAVCONET PO, s.r.o. 47690186 20,00 € 01.08.2022 31.08.2022 Faktúra
433/22 internet - WiFi 15 za september/2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SLAVCONET PO, s.r.o. 47690186 20,00 € 05.09.2022 22.09.2022 Faktúra
486/22 internet - WiFi 15 za október/2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SLAVCONET PO, s.r.o. 47690186 20,00 € 03.10.2022 25.10.2022 Faktúra
67/2022 nákup materiálu na pracovnú terapiu: florex Oasis suchý- 1 ks.,perie slepačie 5-13 cm- 2 ks.,veniec biele prútie 25 cm- 2 ks.,špagát jutový 10 m- 2 ks.,špagát 25 g 53 m- 1 ks.,umelé mini kvietky 30cm mix 3farby- 1 ks.,stuha látková 0.15-5 m.,stuha látková Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 KVETY AIRIS s.r.o. 47627255 116,30 € 09.03.2022 11.03.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
124/22 nákup materiálu a tovaru na pracovné terapie Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 KVETY AIRIS s.r.o. 47627255 116,30 € 11.03.2022 28.03.2022 Faktúra
200/2022 nákup materiálu pre pracovné terapie: papier farebný ELLE ERRE 70x100 cm (oranžový,hnedý) 20 ks kartón 270G 70 x 100 cm krémový - 5 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Kreatívny raj s.r.o. 47456094 36,24 € 11.07.2022 26.07.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
360/22 nákup materiálu na pracovné terapie - farebné výkresy A1 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Kreatívny raj s.r.o. 47456094 36,24 € 14.07.2022 28.07.2022 Faktúra
657/22 maľovanie izieb klientov SO03 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TAJO, s.r.o. 47202238 1 033,68 € 22.12.2022 03.01.2023 Faktúra
332/2022 maliarske práce- maľovanie izieb klientov v budove SOO3 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TAJO, s.r.o. 47202238 1 033,68 € 06.12.2022 04.01.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
23/2022 nákup materiálu pre údržbu: žiarivka DULUX D/E 4P 18W 20 ks.,žiarivka DULUX D/E 26 W -4 ks.,batérie alkalické R14 VARTA-4 ks.,batérie alkalické R6- 40 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MAXPEL s.r.o. 47200529 148,90 € 26.01.2022 08.02.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
047/22 materiál na údržbu - žiarivky DULUX, alkalické batérie VARTA Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MAXPEL s.r.o. 47200529 148,90 € 03.02.2022 23.02.2022 Faktúra
643/22 odborná prehliadka a skúška požiarnych klapiek Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 OK KLima s.r.o. 47068167 756,00 € 15.12.2022 23.12.2022 Faktúra
340/2022 odborná prehliadka a skúška požiarnych klapiek v objektoch DSS- SOO2,SOO3,SOO6 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 OK KLima s.r.o. 47068167 756,00 € 13.12.2022 04.01.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
243/2022 nákup -odvlhčovač vzduchu DryFy 10 - 1 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Elektronic-Star SK 46895680 119,90 € 05.09.2022 22.09.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
510/22 priemyselná sušička bielizne PRIMUS T11 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 VS CONTROL s.r.o. 46852549 8 578,09 € 06.10.2022 05.11.2022 Faktúra
644/22 nákup tovaru - cestovná lekárnička, košík na rukoväť, vozík 17L Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 CMK PLUS s.r.o. 46521747 209,20 € 15.12.2022 23.12.2022 Faktúra
338/2022 vybavenie prevádzky: cestovná lekárnička s 220 ks zdrav.materiálu a pomôcok 1 ks vozík 2x17 l kovový podvozok (na upratovanie) 2 ks košík na rukoväť vozíka 2 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 CMK PLUS s.r.o. 46521747 209,20 € 08.12.2022 04.01.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
483/22 nákup tovaru - plášť + duša RUBENA na invalidné vozíky Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 CEDOOR, s.r.o. 46396748 94,20 € 29.09.2022 05.10.2022 Faktúra
262/2022 nákup tovaru na invalidné vozíky: plášť RUBENA 24x1 3/8 1/4 V 23- 6 ks duša RUBENA 24x1x1 3/8 klasický ventil - 6 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 CEDOOR, s.r.o. 46396748 94,20 € 29.09.2022 13.10.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »