328/22 |
internet WiFi 15 za 07/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SLAVCONET PO, s.r.o. |
47690186 |
|
20,00 € |
01.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
382/22 |
internet - WiFi 15 za august/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SLAVCONET PO, s.r.o. |
47690186 |
|
20,00 € |
01.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
433/22 |
internet - WiFi 15 za september/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SLAVCONET PO, s.r.o. |
47690186 |
|
20,00 € |
05.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
486/22 |
internet - WiFi 15 za október/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SLAVCONET PO, s.r.o. |
47690186 |
|
20,00 € |
03.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
67/2022 |
nákup materiálu na pracovnú terapiu:
florex Oasis suchý- 1 ks.,perie slepačie 5-13 cm- 2 ks.,veniec biele prútie 25 cm- 2 ks.,špagát jutový 10 m- 2 ks.,špagát 25 g 53 m- 1 ks.,umelé mini kvietky 30cm mix 3farby- 1 ks.,stuha látková 0.15-5 m.,stuha látková |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KVETY AIRIS s.r.o. |
47627255 |
|
116,30 € |
09.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
124/22 |
nákup materiálu a tovaru na pracovné terapie |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KVETY AIRIS s.r.o. |
47627255 |
|
116,30 € |
11.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
200/2022 |
nákup materiálu pre pracovné terapie:
papier farebný ELLE ERRE 70x100 cm (oranžový,hnedý) 20 ks
kartón 270G 70 x 100 cm krémový - 5 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Kreatívny raj s.r.o. |
47456094 |
|
36,24 € |
11.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
360/22 |
nákup materiálu na pracovné terapie - farebné výkresy A1 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Kreatívny raj s.r.o. |
47456094 |
|
36,24 € |
14.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
657/22 |
maľovanie izieb klientov SO03 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAJO, s.r.o. |
47202238 |
|
1 033,68 € |
22.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
332/2022 |
maliarske práce- maľovanie izieb klientov v budove SOO3 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAJO, s.r.o. |
47202238 |
|
1 033,68 € |
06.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
23/2022 |
nákup materiálu pre údržbu:
žiarivka DULUX D/E 4P 18W 20 ks.,žiarivka DULUX D/E 26 W -4 ks.,batérie alkalické R14 VARTA-4 ks.,batérie alkalické R6- 40 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MAXPEL s.r.o. |
47200529 |
|
148,90 € |
26.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
047/22 |
materiál na údržbu - žiarivky DULUX, alkalické batérie VARTA |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MAXPEL s.r.o. |
47200529 |
|
148,90 € |
03.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
643/22 |
odborná prehliadka a skúška požiarnych klapiek |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
OK KLima s.r.o. |
47068167 |
|
756,00 € |
15.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
340/2022 |
odborná prehliadka a skúška požiarnych klapiek v objektoch DSS- SOO2,SOO3,SOO6 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
OK KLima s.r.o. |
47068167 |
|
756,00 € |
13.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
243/2022 |
nákup -odvlhčovač vzduchu DryFy 10 - 1 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Elektronic-Star SK |
46895680 |
|
119,90 € |
05.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
510/22 |
priemyselná sušička bielizne PRIMUS T11 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
VS CONTROL s.r.o. |
46852549 |
|
8 578,09 € |
06.10.2022 |
|
|
05.11.2022 |
|
|
Faktúra |
644/22 |
nákup tovaru - cestovná lekárnička, košík na rukoväť, vozík 17L |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
CMK PLUS s.r.o. |
46521747 |
|
209,20 € |
15.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
338/2022 |
vybavenie prevádzky:
cestovná lekárnička s 220 ks zdrav.materiálu a pomôcok 1 ks
vozík 2x17 l kovový podvozok (na upratovanie) 2 ks
košík na rukoväť vozíka 2 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
CMK PLUS s.r.o. |
46521747 |
|
209,20 € |
08.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
483/22 |
nákup tovaru - plášť + duša RUBENA na invalidné vozíky |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
CEDOOR, s.r.o. |
46396748 |
|
94,20 € |
29.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
262/2022 |
nákup tovaru na invalidné vozíky:
plášť RUBENA 24x1 3/8 1/4 V 23- 6 ks
duša RUBENA 24x1x1 3/8 klasický ventil - 6 ks
|
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
CEDOOR, s.r.o. |
46396748 |
|
94,20 € |
29.09.2022 |
|
|
13.10.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |