Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
333/22 vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.06.-30.06.2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Energie2, a.s. 46113177 1 938,25 € 06.07.2022 28.07.2022 Faktúra
390/22 vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.07.-31.07.2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Energie2, a.s. 46113177 1 951,75 € 04.08.2022 31.08.2022 Faktúra
444/22 vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.08.2022-31.08.2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Energie2, a.s. 46113177 2 036,87 € 08.09.2022 27.09.2022 Faktúra
502/22 vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.09.2022-30.09.2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Energie2, a.s. 46113177 2 010,35 € 06.10.2022 04.11.2022 Faktúra
568/22 vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.10.2022-31.10.2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Energie2, a.s. 46113177 2 288,16 € 09.11.2022 26.11.2022 Faktúra
620/22 vyúčtovanie za odber el. energie za 01.11.2022-30.11.2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Energie2, a.s. 46113177 2 572,75 € 08.12.2022 20.12.2022 Faktúra
667/22 vyúčtovanie za odber el. energie za 01.12.2022-31.12.2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Energie2, a.s. 46113177 2 825,18 € 31.12.2022 07.02.2023 Faktúra
226/22 vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.04.-30.04.2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Energie2, a.s. 46113177 2 096,84 € 09.05.2022 27.05.2022 Faktúra
293/22 vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.05.-31.05.2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Energie2, a.s. 46113177 1 955,87 € 10.06.2022 30.06.2022 Faktúra
053/22 vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.01.2022-31.01.2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Energie2, a.s. 46113177 3 066,06 € 07.02.2022 28.02.2022 Faktúra
120/22 vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.02.2022-28.02.2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Energie2, a.s. 46113177 2 525,64 € 10.03.2022 28.03.2022 Faktúra
176/22 vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.03.-31.03.2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Energie2, a.s. 46113177 2 454,26 € 08.04.2022 02.05.2022 Faktúra
231/2022 kurz: Odborná činnosť rozvoj pracovných zručností pre našich zamestancov: Jarmila Kordiaková Karol Pristaš Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 V a V Akademy, s.r.o. 46106723 578,00 € 17.08.2022 27.08.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
417/22 kurz: Odborná činnosť rozvoj pracovných zručností (K. Pristáš a J. Kordiaková) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 V a V Akademy, s.r.o. 46106723 578,00 € 19.08.2022 03.09.2022 Faktúra
129/22 zimné pneumatiky na auto Toyota Auris (2ks) - Sava ESKIMO S3+ Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Autofit-centrum s.r.o. 46047417 119,76 € 16.03.2022 28.03.2022 Faktúra
61/2022 nákup 2 ks zimných pneumatík Sava ESKIMO S3 na motorové vozidlo TOYTA Auris Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Autofit-centrum s.r.o. 46047417 119,76 € 03.03.2022 30.03.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
225/2022 čistenie a kontrola komínových telies v kotolniach v budovách SOO1,SOO2,SOO3,SOO4,SOO5 a SOO6 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SEKAL s.r.o. 45616175 168,12 € 15.08.2022 27.08.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
427/22 čistenie a kontrola komínových telies v kotolniach v budovách SO 01, SO 02, SO 03, SO 04, SO 05 a SO 06 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SEKAL s.r.o. 45616175 168,12 € 24.08.2022 03.09.2022 Faktúra
312/2022 čistenie a odborná kontrola komínových telies v budovách: SOO2,SOO3,SOO4,SOO5,SOO6 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SEKAL s.r.o. 45616175 174,00 € 14.11.2022 01.12.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
597/22 čistenie a odborná kontrola komínových telies Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SEKAL s.r.o. 45616175 174,00 € 28.11.2022 08.12.2022 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »