Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
116/24 dodávka potravín 21.03. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 ATC-JR, s.r.o. 35760532 155,72 € 26.03.2024 11.04.2024 Faktúra
076/2024 nákup potravín: cestoviny zemiakové vrkoče 5kg 3ks keks milenka oblátka 30g 110ks kompót broskyne kocky 3000g 6ks kompót čerešňa 720ml/700g 16ks kompót jablkový 3000g 3ks kompót marhule 3500g 6ks kompót marhule 660 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 ATC-JR, s.r.o. 35760532 247,88 € 18.04.2024 07.05.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
177/24 dodávka potravín 25.04. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 ATC-JR, s.r.o. 35760532 247,88 € 29.04.2024 08.05.2024 Faktúra
045/24 internet - január/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 12.02.2024 01.03.2024 Faktúra
044/24 MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za január/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 22,75 € 12.02.2024 01.03.2024 Faktúra
043/24 VOICE VPN - služby pevnej siete za 01/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 32,94 € 12.02.2024 01.03.2024 Faktúra
042/24 telefónne služby (0910, 0901), stravovacia prevádzka (0911), RhS - telefónne služby (0911, 0904) za 01/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 64,39 € 12.02.2024 01.03.2024 Faktúra
084/24 telefónne služby (0910, 0901), stravovacia prevádzka (0911), RhS - telefónne služby (0911, 0904) za 02/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 64,58 € 11.03.2024 10.04.2024 Faktúra
085/24 MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za február/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 25,46 € 11.03.2024 10.04.2024 Faktúra
089/24 VOICE VPN - služby pevnej siete za 02/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 32,94 € 11.03.2024 10.04.2024 Faktúra
090/24 internet - február/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 11.03.2024 10.04.2024 Faktúra
146/24 RhS - telefónne služby (0911, 0904) za 03/2024 + telefónne služby (0910, 0901) za 03/2024, stravovacia prevádzka (0911) za 03/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 65,18 € 12.04.2024 03.05.2024 Faktúra
147/24 VOICE VPN - služby pevnej siete za 03/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 32,94 € 12.04.2024 03.05.2024 Faktúra
148/24 MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za marec/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 25,81 € 12.04.2024 03.05.2024 Faktúra
149/24 internet - marec/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 12.04.2024 03.05.2024 Faktúra
021/24 RhS - vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.01.2024-31.01.2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 266,00 € 25.01.2024 13.02.2024 Faktúra
019/24 RhS - vyúčtovacia faktúra za odber plynu za obdobie 09.11.2023-31.12.2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 457,03 € 23.01.2024 13.02.2024 Faktúra
030/24 RhS - faktúra za dodávku plynu za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 266,00 € 05.02.2024 28.02.2024 Faktúra
040/24 vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 8 215,45 € 12.02.2024 01.03.2024 Faktúra
050/24 vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.01.2023-31.01.2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 2 617,81 € 15.02.2024 02.03.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »