Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
288/2023 nákup materiálu na fyzioterapiu: posilov.guma červ. 3ks posilov. guma modrá 2ks rehab.lopta midi 3ks akupresúrny chodník 1ks madlo biele 1ks nákup tovaru na pedikúru: nožnice na nechty zahnuté 2ks nožničky na nechty 2ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 36515388 114,35 € 13.12.2023 22.12.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
634/23 nákup tovaru na fyzioterapiu + nožnice na pedikúru Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 36515388 114,35 € 21.12.2023 27.12.2023 Faktúra
663/23 servis a údržba výťahov za IV. kvartál 2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. 45378398 684,58 € 28.12.2023 05.01.2024 Faktúra
463/23 údržba a servis výťahov - 3. štvrťrok 2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. 45378398 684,58 € 03.10.2023 25.10.2023 Faktúra
20/2023 oprava osobného výťahu HONB 1050 v budove SOO3 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. 45378398 148,80 € 30.01.2023 06.02.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
31/2023 výmena LED lámp v osobnom výťahu UTB 630,výr.číslo 081605 v budove SOO2 v počte 2 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. 45378398 154,20 € 07.02.2023 20.02.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
037/23 oprava osobného výťahu HONB 1050 na SO03 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. 45378398 148,80 € 02.02.2023 07.03.2023 Faktúra
059/23 výmena LED lámp (2ks) v kabíne osobného výťahu UTB630 - budova SO02 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. 45378398 154,20 € 14.02.2023 09.03.2023 Faktúra
136/23 údržba a servis výťahov za 1. štvrťrok 2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. 45378398 684,58 € 03.04.2023 19.04.2023 Faktúra
72/2023 oprava osobného výťahu UTB 630,výr.číslo 081605 v budove SOO2 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. 45378398 278,88 € 17.04.2023 03.05.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
177/23 oprava výťahu UTB 630 - budova SO02 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. 45378398 278,88 € 28.04.2023 25.05.2023 Faktúra
232/23 oprava dverí výťahu a repas motoru pohonu - budova SO02 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. 45378398 357,60 € 30.05.2023 02.06.2023 Faktúra
231/23 oprava vyskočených kabínových dverí na výťahu UTB 630 - budova SO02 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. 45378398 177,60 € 30.05.2023 02.06.2023 Faktúra
107/2023 oprava vyskočených kabínových dverí druhá strana na osobnom výťahu UTB 630,výr.číslo 081605 v budove SOO2 a výmena zhoreného motora pohonu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. 45378398 357,60 € 29.05.2023 20.06.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
106/2023 oprava vyskočených kabínových dverí na výťahu UTB 630 v budove SOO2 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. 45378398 177,60 € 29.05.2023 20.06.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
296/23 údržba a servis výťahov za II. kvartál 2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. 45378398 684,58 € 04.07.2023 19.07.2023 Faktúra
148/2023 oprava osobného výťahu UTB 630 vyr.číslo 081606 v budove SOO6 ( po výpadku el.prúdu po búrke) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. 45378398 69,00 € 19.07.2023 01.08.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
357/23 oprava osobného výťahu UT 630 - budova SO06 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. 45378398 69,00 € 02.08.2023 22.08.2023 Faktúra
10/2023 nákup ovocia a zeleniny: 23.1.2023 banán-112 ks-24,80 kg.,citrón-1,70 kg.,jablká červené -14 ks-2,3 kg.,kiwi-126 ks., kaleráb-0,70 kg.,kapusta pekinská-1,70 kg.,mrkva 18 kg. paradajky-9 kg.,petržlen-0,70 kg.,zeler-0,70 kg.,zemiaky -80 kg nákup ovocia a Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TIS Slovakia, s.r.o. 36470066 547,46 € 20.01.2023 06.02.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
4/2023 nákup ovocia a zeleniny: 16.1.2023 banán 75 ks(18,5 kg).,jablká červ.6,3 kg-22 ks.,kiwi 75 ks.,mandarínky 75 ks-8,6 kg cesnak-1 kg.,kaleráb 0,6 kg.,kapusta biela hlávková 5,80 kg.,kel-1,40 kg.,paradajky-1,30 kg.,petržlen-0,70 kg.,šampiňony čerstvé 0,50 kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TIS Slovakia, s.r.o. 36470066 338,66 € 13.01.2023 06.02.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »