Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
052/2024 nákup OOPP: pracovná obuv 1ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 RASKO Prešov s.r.o. 47721421 23,40 € 12.03.2024 29.03.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
052/24 dodávka potravín 07.02. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 ATC-JR, s.r.o. 35760532 226,83 € 19.02.2024 02.03.2024 Faktúra
053/2024 nákup mrazených výrobkov: mrazený karfiol 2,5kg 10kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 25,08 € 13.03.2024 29.03.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
053/24 dodávka mrazených výrobkov 09.02. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 224,92 € 19.02.2024 02.03.2024 Faktúra
054/2024 nákup potravín: treska v majonéze 1kg 4kg treska v majonéze 5kg 10kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TAURIS, a.s. 36773123 102,44 € 13.03.2024 29.03.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
054/24 dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 01.-08.02. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 705,67 € 19.02.2024 02.03.2024 Faktúra
055/2024 nákup potravín: mliečna oblátka keks 30g 110ks kompót slivkový 3600g 6ks šalát sombrero 4000g 6ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 ATC-JR, s.r.o. 35760532 155,72 € 14.03.2024 06.04.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
055/24 dodávka potravín - lahôdkové závináče 08.02. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TAURIS, a.s. 36773123 108,46 € 20.02.2024 14.03.2024 Faktúra
056/2024 nákup mrazených výrobkov: mrazená tekvica 1kg 10kg mrazený karfiol 2,5kg 10kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 47,42 € 14.03.2024 06.04.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
056/24 mrazené výrobky - mrazený karfiol 13.02. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 6,28 € 20.02.2024 14.03.2024 Faktúra
057/2024 Vzdelávanie: Dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd v praxi Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce 50012592 100,00 € 14.03.2024 17.04.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
057/24 dodávka ovocia a zeleniny 01.-12.02. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 HURTUK DINO, s.r.o. 36479209 1 143,77 € 20.02.2024 14.03.2024 Faktúra
058/2024 nákup mrazených výrobkov: mrazené palacinky sladké 80ks mrazené zemiakové placky 350ks mrazené šúľance čisté 1kg 12kg mrazené filé 120g 12kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 205,82 € 14.03.2024 06.04.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
058/24 dodávka tovaru - switch TP-Link, batéria AVACOM, toner do tlačiarne Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 100,00 € 20.02.2024 14.03.2024 Faktúra
059/2024 Oprava existujúceho stavu inštalácie -budova SO 02 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Michal Jankiv - KUGAS 32931727 136,66 € 19.03.2024 03.05.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
059/24 dodávka mrazených výrobkov 15.02. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 67,76 € 20.02.2024 14.03.2024 Faktúra
060/2024 nákup mrazených výrobkov: mrazené placky zemiakové 150ks mrazená mrkva kocky 2,5kg 7,50kg mrazená mrkva kocky 2,5kg 2,50kg mrazená zelenina 2,5kg 10kg mrazené filé 120g 6kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 115,46 € 19.03.2024 17.04.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
060/24 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 02.-13.02. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Pavol PAGURKO 14277611 1 571,18 € 20.02.2024 14.03.2024 Faktúra
061/2024 nákup tovaru k oprave Wifi a počítačov: Wifi router TP Link 1ks Batéria Fukawa 1ks Verbatim SSD disk 2ks Operačná pamäť 4GB 2ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 182,00 € 19.03.2024 18.04.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
061/24 nákup tovaru na údržbu (brúska uhlová, rezný kotúč, brúsny kotúč) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 PIL-STAV, s.r.o. 36478962 73,40 € 20.02.2024 14.03.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »