Faktúra č. 055/24

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 055/24
  • Popis fakturovaného plnenia: dodávka potravín - lahôdkové závináče 08.02.
  • Dátum doručenia: 20.02.2024
  • Celková hodnota: 108,46 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 019/2024
  • Dátum zverejnenia: 14.03.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
019/2024 nákup potravín: zavináče 3kg 15kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TAURIS, a.s. 36773123 108,46 € 06.02.2024 20.02.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
Tlačiť