123/24 |
údržba a servis výťahov za I. kvartál 2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
684,58 € |
03.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
124/2024 |
nákup pekárenských výrobkov:
bezgl. koláč s náplňou marhuľovou 2ks/50g 1ks
pagáčik škvarkový 2ks/50g 5ks
šiška s náplňou ovocnou 50g 66ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
28,19 € |
05.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
124/24 |
dodávka tovaru - komponenty k oprave wifi a počítačov (wifi router, batéria, SSD disk, operačná pamäť) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
182,00 € |
03.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
125/2024 |
nákup mrazených výrobkov:
mrazený karfiol 2,5kg 20kg
nanuk mliečna čokoláda 50ml 75ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
82,21 € |
10.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
125/24 |
dodávka mrazených výrobkov 26.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
115,46 € |
03.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
126/2024 |
nákup mrazených výrobkov:
nanuk kornutok vanilka 115ml 120ks
donut s banánovou príchuťou 56g 48ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
85,81 € |
10.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
126/24 |
RhS - faktúra za dodávku plynu za obdobie 01.04.2024 - 30.04.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
266,00 € |
03.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
127/2024 |
technická a emisná kontrola MV Toyota Auris |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
LAJMEX SLOVAKIA TRADING, spol. s r.o. |
31726712 |
|
85,00 € |
12.06.2024 |
|
|
18.07.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
127/24 |
pravidelná štvrťročná kontrola EPS - 1. Q 2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
253,20 € |
03.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
128/2024 |
čistenie a monitorovanie kanalizácie v areáli DSS
SO 03 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
K servis - MK, s.r.o. |
51997401 |
|
474,00 € |
13.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
128/24 |
vyúčtovanie vodné + stočné 28.02.2024 - 25.03.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
832,72 € |
04.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
129/2024 |
čistenie, likvidácia lapača tukov (SO 06) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
K servis - MK, s.r.o. |
51997401 |
|
673,80 € |
13.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
129/24 |
služba, činnosť technika PO, BOZP za 1. Q 2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KRIŠKO s.r.o. |
44496362 |
|
491,76 € |
04.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
130/2024 |
nákup mrazených výrobkov:
bezlep.bryndzové pirohy mrazené 500g 1ks, bezlep.mrazené pirohy slivkové 500g 1ks
bezlep. šúľance čisté 500g 1ks, mraz.palacinky sladké 80ks, zemiakové placky mrazené 25ks, mrazená štrudľa s jablkami 100g 40ks, nanuk smotanov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
240,56 € |
14.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
130/24 |
nákup tovaru - elektródy (nerez) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
13,00 € |
04.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
131/2024 |
mr. knedle čučoriedkové zemiakovo tvarohové 1kg
5kg, mr.pirohy zemiakovo bryndzové 1kg 40kg, mrazená zelenina kúpeľná 2,5kg 20kg, mrazená zelenina polievková zmes 2,5kg 20kg, mrazený karfiol 2,5kg 10kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
316,29 € |
14.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
131/24 |
nákup tovaru na údržbu a vybavenie prevádzky |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MASTAF, s.r.o. |
36504068 |
|
158,72 € |
04.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
132/2024 |
Rhs -kurz prvej pomoci pre zamestnancov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Prvá pomoc, s.r.o. |
54419379 |
|
85,00 € |
17.06.2024 |
|
|
13.07.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
132/24 |
dobropis - opravná faktúra (dávkovač mydla) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MASTAF, s.r.o. |
36504068 |
|
-6,30 € |
04.04.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
133/2024 |
nákup mrazených výrobkov :
mrazená zelenina kúpeľná 2,5kg 20kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
55,18 € |
17.06.2024 |
|
|
12.07.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |