Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
103/2023 nákup OOPP pre zamestnancov DSS- nátelník biely v počte 17 ks veľkosť: M- 5 ks.,L-6 ks.,XL-4 ks.,XXL-2 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 JNL s.r.o. 51026414 193,80 € 22.05.2023 29.05.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
103/23 výkon zodpovednej osoby - GDPR za 03/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EuroTRADING s.r.o. 44031483 46,80 € 09.03.2023 04.04.2023 Faktúra
104/2023 dodávka mrazených výrobkov: mrazené filé z treskovitých rýb 100 g 18 kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 105,43 € 23.05.2023 20.06.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
104/23 vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.02.2023-28.02.2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 2 241,90 € 09.03.2023 04.04.2023 Faktúra
105/2023 nákup pekárskych výrobkov: pagáčik škvarkový 2ks 50 g 37 ks rožok tmavý 60 g 76 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 42,07 € 23.05.2023 20.06.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
105/23 vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.02.2023-28.02.2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 6 889,36 € 09.03.2023 04.04.2023 Faktúra
106/2023 oprava vyskočených kabínových dverí na výťahu UTB 630 v budove SOO2 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. 45378398 177,60 € 29.05.2023 20.06.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
106/23 zber, preprava a zneškod. biologicky rozložit. kuch. odpadu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 192,00 € 13.03.2023 04.04.2023 Faktúra
107/2023 oprava vyskočených kabínových dverí druhá strana na osobnom výťahu UTB 630,výr.číslo 081605 v budove SOO2 a výmena zhoreného motora pohonu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. 45378398 357,60 € 29.05.2023 20.06.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
107/23 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 01.-10.03. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 31251285 426,91 € 16.03.2023 04.04.2023 Faktúra
108/2023 nákup mrazených výrobkov: mrazený karfiol 2,5 kg 20 kg nanuk Bambo Cacao 110 ml 90 ks nanuk vodový Calippo limetka 105 ml 48 ks nanuk vodový Calippo jahoda 105 ml 48 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 168,94 € 29.05.2023 20.06.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
108/23 dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 02.-09.03. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 719,99 € 16.03.2023 04.04.2023 Faktúra
109/2023 podpora a služby v oblasti informačných technológií na mesiac jún 2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 174,00 € 01.06.2023 21.07.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
109/23 pekárenské výrobky - rožok tmavý, rožok grahamový 10.03. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 16,18 € 16.03.2023 04.04.2023 Faktúra
11/2023 oprava plynového konvektomatu inv.číslo 4/541/54 v kuchyni DSS v budove SOO6 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 109,20 € 25.01.2023 06.02.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
110/2023 nákup pekárskych výrobkov: chlieb grahamový 500 g 16 ks koláč dvojfarebný 450 g 15 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 65,66 € 01.06.2023 20.06.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
110/23 oprava plynovej vyklápacej panvice - kuchyňa SO06 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 189,00 € 20.03.2023 04.04.2023 Faktúra
111/2023 dodávka minerálnej vody Savior galon 18,9 l - 4 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Minerálne vody, a.s. 31711464 22,80 € 01.06.2023 20.06.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
111/23 dodávka ovocia a zeleniny 06.03. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 HORTI s.r.o. 43792782 272,40 € 21.03.2023 04.04.2023 Faktúra
112/23 dodávka ovocia a zeleniny 10.-13.03. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 HORTI s.r.o. 43792782 421,08 € 21.03.2023 04.04.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »